借固定资产。贷。制造费用
你好,我在3月错把应该入固定资产的入了制造费用,现在应怎样调账?当时做了,借:制造费用30000 贷:银行30000
老师,我之前把固定资产错进制造费用了,我现在把制造费用红冲了,但是我之前的制造费用已经结转生产成本了,我做了以下分录,您看一下,2个分录,把制造费用又一借,一贷冲平了,我没懂,我多进的制造费用,不就相当于没减少么
你好,3月份将应该计入生产成本-工资,计入了制造费用,上个月将计错的那张凭证直接改了,现在发现制造费用工资科目里面还有余额,结转的金额不对,应该怎么调呀
上个月计提固定资产折旧时入错了费用,本身应计入管理费用,而我把他计入到了制造费用里!这个月怎么调账?
老师,固定资产折旧应该进安全生产费的当时进错了进的制造费用折旧费。现在调整为安全生产费,我想问一下分录如何做。
请教一下印花税咋报的,跟收入采购数据对不上呢,外账报的
老师,个体户老板申报经营所得时不能享受6万免税,说已在综合所得中享受减免,我只是添加了人员报送并没有报送工资,怎么修改让在经营所得里享受减免呢
老师,个体户改查账征收了,老板就又新成立一个定额核算的个体户,用定额的新户开了一部分发票,但是金额不大,会有风险么
老师好,电脑重新装系统了,个税信息重新填上去申报的时候出来这个提示要怎么处理呢
老师好,电脑重新装系统了,个税系统信息怎么恢复呢
老师:我们是运输公司,有几辆大货车,加油卡是几万的充,几辆车共用,这个充值油卡时要记入待摊费用吗?借:待摊费用一加油费,贷:银行存款。然后月末分摊,借:主营业务成本一加油费,贷:待摊费用一加油费吗?还有我们高速费也是一次充卡,几辆车共用的,是不是也和加油一样处理?以上这样处理对吗?谢谢老师
关于工资,社保,个税的计提和发放会计分录,及做账时间 月末计提做几个分录,次月做哪些分录
老师 我想问一下就是关于那个固定资产折旧方法的计算 嗯……我看着这个公式去算的话还是会算的 但是呢 如果不看着书上的公式的话就不是很会了 这个是不是因为对公式的不熟悉呀 是不是要多刷题还是要怎么样呀?在备考初级职称
第三季度所得税预报表中,职工薪酬中计入成本费用的应付职工薪酬和支付给职工的职工薪酬这两个数怎么填? 我举个例子比如 2211-应付职工薪酬,科目有二级明细,2211.01是职工薪酬, 2211.02 是社保, 2211.03是福利费, 2211.04 是工会经费, 2211.05 是教育经费 2211.06 是公积金, 回答的方式第1个数取某某科目的借方或贷方 第2个数去某某科目的借方或贷方 如果需要几个科目合计取数,那么就说哪几个科目合计的借方或贷方。
老师您好!2025年交纳的2024年残保金计入哪一年
不用通过银行调吗?
是已经夸月了的
不用的,实际付款了,银行存款不用调整的