你好,需要开外经证,需要预交增值税

老师,请问小规模纳税人,异地建筑工程月收入超过10万未超30万的要预缴增值税吗?
建筑业跨地区经营,自开的专用发票,一季度小于30万,需要去外地预缴增值税吗?
小规模公司建筑行业开了外经证马上开增值税普通发票11万,这种需不需要预交增值税,现在确定不到一个季度得不得超30万
公司是建筑公司小规模,开具建筑服务发票,当季度开票超过30万,跨区域提供建筑服务开票没有超过30万,这家公司还需要到跨区域地点预交税费吗?
小规模不超30万,开建筑服务普票需要异地预缴增值税吗。如果是专票又需要异地预缴增值税吗
汇算清缴福利费和业务招待费用怎么看
公用经费可以支付哪些费用
租赁机器的 那我租进来机器是怎么做分录的呢
老师好,保洁费可以开劳务费发票吗
单位为其它企业的货款提供担保,这不是过去事项形成的,不应该属于或有事项吧
老师好,我们投资一家公司注销了,投资款78万投资损失做企业稅的稅税前扣除,语言做什么分录
老师,我们单位收到一张承兑汇票,在基本户,背书到一般户可以不,因为一般户开通电票业务,将来要贴现
老师好,公司要办理股权转让,注册资本是100万,旧股东出资30万后就没有钱出资了,剩下没有出资的70万就引进了两个新股东。两个股东呢就分别占35和5%。我这种算股权转让吗?股权协议没有转让金额,就只是对剩下的未出资金额做出资。那我们的计税金额应该是多少?
暂估金额和发票金额不一致,报表怎么调整?
老师,酒产品月度返利是计入营业外收入,还是冲减主营业务成本啊?
外经证的作用是什么?开票金额有没限制?
为了预交税款,开发票 没有
开票金额没有界定是吗?外经证是怎么开的,直接在电子税务局开吗?
没有 只要能开出来的都可以开 我要办税”或“事项办理”入口,依次选择“综合信息报告” → “税源信息报告” → “跨区域涉税事项报告”。 点击“新增报告”或“办理”按钮,进入《跨区域涉税事项报告表》填写界面。 准确录入跨地区经营基本信息和合同信息,带*号为必填项,经办人需选择已实名认证的办税员。 填写时可点击“暂存”保存数据,确认无误后提交。
一般建筑行业是9%的税率吗?预交增值税的金额是以收到客户的金额来吗?预交增值税的税率也是9%吗?
一般纳税人一般计税9%,预缴的时候是2% 安收到的钱,或者是你开出去的发票,按这个都行。哪个多,或者哪个在前,按哪个来
哦,然后尾款呢,税率不一样,后期怎么做账的
为什么一个业务税率不一样?
你不是说预交增值税是2%税率吗?后期是9%的税率吗?
你写的2%预交是金额还是税率?
我的意思是你发票开9%的税率,然后预缴的时候是2%的税率
嗯嗯,所以说税率不一样呀
假设这个工程1,000,000,你前期开了800,000 9%的税率就是2%, 后期开200,000还是9%的税率预缴2%,