你好,做原来结转成本相反的分录金额不变,金额用负数
我们是生产加工业,7月份退了一批货,我们每个月都要计算成本,各月成本不一样,7月份退的这一批是前面几个月发过去的,现在退回厂里怎么做分录
老师,我公司在7月份开具了一批货物6000份和3000份的东西,在10月份,客户退货8200份,同时,本月又购买了3000份东西,同一种商品,同一个进价,前期的9000份已经做了成本,请问这个应该怎么做,请给个详细的会计分录和做法?
老师你好,我们厂6.7.8.9四个月一直在生产,但是9月份只出售了一小批货,请问9月结转成本的时候需要将四个月的人员工资和材料都算吗?还是只算一部分?谢谢!
老师,我们6月份做了库存商品57000,这个月对方因为货没做好,所以退了我们52276,相当于原先一批57000的库存入库成本由57000变成了现在的4724,那现在账上要怎么处理啊,首先我们是委托别的加工厂加工的,每个月有好几个加工厂给我们加工,6月份这家是做的57000的委托加工物资,其他几家是150000,累计做了207000 的委托加工物资,那现在这家要冲回57000重新做4724的委托加工物资了,这样会影响这个月所有 工厂累计的委托加工物资总数,所以应该怎么处理呢
老师,学堂有机考模拟试题吗?
老师 一般纳税人外地经营 上月预交税款了,这月怎么不显示 去除预交税款呢
中级会计考试的计算分析题和综合题写“解:”还是写“答:”。
老师您好,小规模公司年报要现金流量表吗?
老师您好。麻烦您帮忙看一下第二季度财务报表,勾机关系合理吗?谢谢
涉税法律是哪些章节变化较
老师,请问在2025年1季度开具了免税发票9000元,然后开具1%的发票320000元,然后申报的时候就将9000换算成1%的不含税金额8910.89元,共320000+8910.89=328910.89元做申报,交增值税了。 到2025年6月将1季的免税发票9000元红冲了,在2季正常开具1%的发票450000元,那么第二季度,我是应该按哪个金额作为收入,申报增值税呢?
一个工地有2个合伙人,施工过程中有收到货车撞坏树苗的赔偿,这类赔偿有1000元直接又用于工地施工,有2000元存放在公司账户上,这2笔赔偿金该怎么处理
老师你好、请问内、外的账怎么合并一起体现呢
老师好,请教您一下关于社保的问题。。。想问 关于社保的,〔累计〕交够N年,一共都有哪些档。比如:交满25、30、35、40年。。。 如果,01年出生的男的(24岁多了),到目前还没交过社保,政策是63岁退休,那就来不及交够40年那一档了。。。想确定一下其它都有哪些档,另做打算
你好,上面说错了,做相反的分录金额是正数,原来的分录不变,金额是负数
但是退的这一批,是前面好几个月生产出来的,不只是哪一个月的成本,所以成本单价也不唯一
您好,就按您发出的成本做,比如您当时结转成本是100,您退回也是100,
退的这一批包含几种产品,也不知道是从哪个月生产里退的货,所以不知道这批货结转的成本具体是多少,成本是每个月发货就结转的
您好,那您就需要查询一下,具体退的是哪家的货,什么时候发出去的?对应的成本是多少?您就按照那个入账
这个怎么查啊,要是调货的还可以查,这是自己每个月生产的,每个月分配率不一样价格也不一样,没法没法查啊
比如您看退的发票是哪一个月的?就是对应那个月的成本
意思是客户7月份退货,就算是前面几个月生产的,成本单价也按7月份的结转
我的意思是您看一下退货的这张发票,这张发票如果是七月份开出去的,那就是结转成本也是结转对应七月份的成本,所以你就按照这个金额入账
没有开发票
如果没有开发票,那您还不知道哪一个月的,那您这个成本就不准确了
那怎么办
没有合同和发货记录什么的吗?您查一下,不然没有准确数据