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A客户6月下单1万元,7月发现其中2000元产品有问题,将货物退回。同时下单5000元,付款金额为3000元。发出5000元的商品。接待该客户6月与7月的业务员不是同一个。我应该如何进行账务处理。

2020-08-06 11:36
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-08-06 11:55

业务员不是一个没事,退回的直接原分录红冲就可以了

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业务员不是一个没事,退回的直接原分录红冲就可以了
2020-08-06
借其他货币资金3000*1.02 贷主营业务收入3000*1.02/1.13 应交税费3000*1.02/1.13*0.13 借主营业务成本3000 贷其他货币资金3000 借其他货币资金3000*1.02 贷主营业务收入3000*1.02/1.13 应交税费3000*1.02/1.13*0.13 借主营业务成本5000 贷其他货币资金5000 借其他货币资金2000 贷主营业务收入2000/1.06应交税费2000/1.06*0.06
2022-04-28
他是这样子的啊,就比方说啊,你销售的收入是5000对不对,但是你赠送了50件,那么你这里销售的单价就按照5000除以150来计算。那你退回来的时候也算这个单价乘以六件来冲减你的收入。
2022-04-27
同学你好: 1:合同价款24000,没有反应A和B的单独售价A和B的单独售价一共是20000+10000,也就是合同存在折扣。 需要将合同价款24000在A和B的单独售价中分摊 A分摊24000*2/3=16000,B分摊6000 在5月1日,转让A时确认输入16000,确认合同资产 16000.因为B还没转让。 在6月1日转让B的时候,确认收入8000,同时确认应收账款24000+3120=27120,合同资产转入应收账款 所以本题BC是正确的
2023-04-30
你好,学员,这个是需要全部过程吗
2022-03-06
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