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#提问#老师,申报增值税表的增值税比实际开票金额少0.01怎么办?还有0.01的增值税该怎么办?相差0.01是不是不碍事 直接申报

2020-08-06 14:53
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-08-06 14:54

你好,直接申报,将少交的0.01计入营业外收入就可以

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快账用户7972 追问 2020-08-06 15:04

现在附加税也就是城建税等,一般纳税人月不超过10万季度不超过30万可以减半征收,公司没有申报增值税,这个月收入133000季度不超过30万,可以减半吗?还是是一般纳税人月度申报增值税,这个月超过10万元,不能减半

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齐红老师 解答 2020-08-06 15:10

你好,一般纳税人是按月申报的,所以不看季度,如果月超过10万,就不能减半的;

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你好,直接申报,将少交的0.01计入营业外收入就可以
2020-08-06
尾差引起,可结转到营业外收支科目
2022-01-18
你好;  你账上按实际做 ; 申报表 和账上有差异的;   申报表改不了的;  尾差 走 营业外收支做平衡 
2023-07-07
同学你好 按照申报表调整就行了
2021-10-07
同学你好 相差0.01可以忽略 没什么影响
2021-04-07
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