你好,不对,如果研发的用于管理部门才是管理费用

老师你好, 情况:小规模纳税人公司,现在发现25年第一季度的工资错误,纠正后有利润,产生企业所得税。 请问老师, 1该怎么在税务系统里修正?需要在税务申报上更正企业所得税等往期报表吗? 2会产生滞纳金吗?
卖了股权,然后钱收了一部分,有一部分没收到怎么做分录?
老师:平台收入缴税,我是不是按照已经实际到账的收入
嗯,老师你好,我想问一下,就是我们企业给员工交保险吧,嗯应该是交12月份的,但是我们12月份这一整月没给员工交上,嗯,可能跑到2026年交了,因为他交的晚,所以会产生滞纳金,我的理解就是嗯,不管就是说什么时候交,我12月份应该交,但是我没交,但是我认为是我应该计提上。对吧?但是就是问题是他这个滞纳金现在还在产生,嗯,还不确定这个滞纳金最后是多少,这个滞纳金我没有办法在12月计提
老师好,员工受伤医药费和保险公司赔付费用分别怎么做分录?
和其他公司的合作直播卖货,月底还没有结算,需要先确认收入吗,借应收,贷主营收入么
老师,所得税申报表中“实际支付给职工薪酬”应填应付职工薪酬-工资本年累计借方金额。想问2024年工资在2025年5月前发放的也记在借方,要剔除填吗?
本月有申报未开票收入1万元,这一万元未开票收入需要报印花税吗?
老师,收不回来的款,像应收账款和其他应收款这种的,要符合哪种情况账面才可以做坏账损失?
2020年设立的公司,最晚到什么时候需要实缴,按新公司法
老师能把两个分开总结一下吗?
如果自己研发的无形资产用于管理部门是管理费用 如果继续研发才是研发费用
老师,我疑问的不是说平时使用的,而是无形资产的摊销额,就摊销额来说,自行研发的和外购的无形资产的区别。
都一样,就是看这个无形资产的用途,用在什么部门
12题里,研发费用要加上折旧摊销的两万
这道不定项选择题的第十题研发费用也是要加上折旧,
这个答案有同学反馈过
然后呢?没了?
我们认为研发支出这里只要费用化的,没有摊销的
我们认为?老师,这个教材里没有提的吗?
教材里没有这个,无形资产的摊销 借管理费用 或者制造费用 贷累计摊销
老师这个括号六里的研发费用包括摊销,是不是这些题里的?
对看到了,就是这个括号六的考点
老师,外购无形资产的摊销也是入管理费用,那期末也要入利润表的研究费用里吗?
就是不管是外购的还是自制研发的,只要是无形资产的摊销都要计管理费用,那期末都要入利润表的研发费用里喽?
是的,看这个考点是这样的