你好 这种不一致是正常的 税务机允许的~

老师 公司卖了一辆越野车,之前是计入固定资产的,卖掉计入固定资产清理,计入了固定资产清理,国税申报表里是确认了收入,而我账里走的是固清,这样导致我记账里的收入和申报表里的收入是不一致的 这样对吗
就是我公司固定资产卖了30万,在会计科目做的是固定资产清理,不是收入,然后用固定资产清理和固定资产数字平之后,多出来的钱做资产处理损益这个科目去了,但是在增值税主表里就显示的收入是30万,那样就是表和账本收入不符,这样税务说有问题,怎么处理呀?
清理了一个固定资产没开发票,增值税附表一里填了不开票收入,我做账做到固定资产清理,现在报财务报表和所得税,跳出来说营业收入和增值税报表里的收入有差异,因为我做账是固定资产清理,不是做到收入里,所以我报所得税,是不是要把这个固定资产清理的收入,也加到营业收入里?但这样的话,它又提示营业收入和财务报表里的不一样了,因为财务报表是根据我做账来的也是,营业收入没有那个清理的金额
问个实操问题,固定资产出售申报表里的收入金额是发票金额,利润表里是清固定资产清理差额作为收入的是是不是利润里的收入金额和申报表里的收入金额不一致了
处置固定资产,导致增值税报表收入和利润表不一致,这个怎么处理,我看之前回复的是把固定资产清理计入其他收入?我处置的亏损的,也这样处理?最后固定资产清理科目余额怎么处理
老师我想问下信用等级平分多少分到多少分是B,多少分到多少分是C
我是三十四期的学员,在4月份的第22个记账凭证的附件的发票用处,怎么参考这个专用发票呢?
老师想咨询一下应收应付其他应收应付的结果怎么算
老师资产总额怎么控制5千万,利润总额怎么控制300万,每年几月份大学开始计算,
请问继续教育在哪个网站可以进行?
销售股权需要缴纳什么税
你好,我进入了一个商贸公司,老会计的应付账款科目都是用的预付账款,我该怎么理解?
老师,股东跟公司借款二十万,公户转给股东了,可不也可以每个月发放工资,奖金从这个借款里面冲呀
增值税 计提 结转 缴纳的分录
老师,请问内账的话,如果买材料含税1130元,那内账计入原材料成本是1130/1.13还是直接按照1130元做