你好,建筑行业,一般计入工程施工

建筑工地上的刚开始做,科目应计在建工程还是工程施工呢?我们是分包单位
工程分包款,我们是建筑工程的,请问怎么用工程的科目做分录
老师:我们是房地产开发公司,工程项目设计施工总承包中—设计费,应该做在:开发成本—建筑安装工程费里吗?
老师,我是建筑公司,工地支付的防水工程款计入什么会计科目?工程施工-合同成本-?。三级科目是什么科目呢?不是分包
老师,我们是建筑施工单位,工程施工科目下的链间接费用,比如工地上的水 厨具这些,在填财务报表的时候怎么填呢?
老师,我们公司业务有房屋租赁,能开水电费发票吗?
我们在线上销售家具的,但是我们自己不生产加工家具,是请专门的工厂加工,我们会购买相关的家具成品或者木材,直接寄到工厂,工厂负责上色和加工,这种购买的家具成品或者木材是计入委托加工物资吗?
单位都可以开水电费发票吗
资产烧毁 加收到保险赔款账务处理分录怎么做
老师你好,我公司从废品收购厂收到 装电子产品的塑料托盘,然后整理出售,我司的经营范围没有塑料制品,但是有电子产品销售,客户要我们开的是塑料托盘,可以开具吗
我们是一般纳税人公司,我们收购了农民的葡萄干,他们给我们开了自产自销增值税发票,我们认证抵扣,他们开票金额100000元,钱已付了,税务局抵扣税金额9000元, 现在会计分录怎么写
工商登记号怎填写
25年1月-7月,申报表里已交税金本年累计数是8869.08元,账目8月移交给我们时,7月期末余额表里显示已交税金借方16789.6元,现在要怎么调账
老师您好,我现在科目余额表中原材料辅材——借方有余额是什么意思呢
借:材料费或者办公费 借:应交增值税—进项税额 贷:银行存款。不抵扣的话,做成借:应交税费——待抵扣进项税额 贷:应交增值税—进项税额。 和 借:材料费或者办公费 应交税费——待抵扣进项税额 贷:银行存款。不抵扣就不用管。 请问这两种分录方式都可以吗