同学,您好,最好七月做个社保的计提工作,如果不做也是可以在八月一起做的。
请问,7月的社保8月份付的钱,7月份要不要做社保分录?
我7月份个税做的零申报,但是8月份补交了7月份的社保,我7月份需要做更正申报不
7月工资10000,8月份发,7月给交的社保,计提8月份工资的时候要扣除8月份要代缴的社保费吗?
老师,8月份社保不是8月交,7月份社保不是7月份交吗,怎么我做账时显示8月份交7月份社保啊
26年中级啥时候开课
公司没有经营了,欠了银行的钱,还不能注销营业执照,怎么办呢?可以注销税务吗。
广东省营业执照迁移地址怎么办理,需要什么材料。
请问有刘老师的从头到尾的课程吗?二十九期只有基础课是刘老师的,后期还想听她的
1-3季度财务报表都对不上企业所得税,4季度都对上了,不影响吧?
企业所得税预缴了,但是由于报表是亏损的,现在就是说如果按报表去报企业所得税,那预缴的钱是马上申请退回还是汇算清缴的时候会自动退,就是我搞不懂这个交了现在这种情况咋整……钱是挂着还是
老师,公司有几个的工资是现金发的,报了个税的,有影响吗
借:应付职工薪酬100 贷:个人社保养老扣除10元 个人医疗扣除12元 个人公积金扣除15元 银行存款63元 但是养老别的单位已经给交了,所以不应该扣除个人社保养老扣除10元,这个账怎么平?
老师,公司目前没有一年多没业务了,本来账户里的钱也就不多,一直没有进账,目前银行余额扣完这个月的短信费后就是0了,上个月缴纳财务软件费800元和发之前欠的1200元的工资都是股东支付的,我挂到其他应付款了,目前未分配利润为负数2000元,老板可能要注销公司,我是不是要把其他应付款转入营业外收入,这样未分配利润也是0了,报表中所有项目都是0了,我这样做对吗,还是说其他应付款先不转营业外收入,注销完后转,我没有办过注销
老师,就是酒店购买放在房间的洗漱用品怎么记账?
老师,7月社保2211.84元,2-6月因为政策关系只缴纳个人部分,需要补1966.08元,计提的话应该如何写分录?
只缴个人,不用做计提,缴的时候做就可以了。
个人部分直接做管理费用吗,我想知道公司交和个人交有什么区别?分录上
个人,是应该员工自己缴的,应该做其他应收款,收回来。 下面是正常计提工资,做社保的分录,你研究一下。 计提工资:借管理费用-工资 1000 贷应付职工薪酬-工资1000。 发放工资:借应付职工薪酬-工资1000 贷银行存款970 其他应付款-个人社保20 应交税费-个人所得税10 缴个税时:借应交税费-个人所得税 贷银行存款10 缴社保时:管理费用-社保单位100 其他应付款-个人社保20 贷银行存款120.
分录里面的其他应付款应该是其他应收款吗
同学,您好,这个分录选择一个使用就可以,意义基本一样。
恩恩这个我知道,我是说老师你上面说的是其他应收款,分录里写的是其他应付款,是写错了吗
同学,您好,没有写错,这个自己看情况,这个是指扣了员工的钱,准备要付给社保了,所以是一种欠款,其他应付款,应付给社保的款。
哦哦我懂了谢谢老师
同学,您好,不客气的。