是的,核定依据了,你问下你税局看有没有优惠,是不是有核定比例优惠,
老师,一般纳税人印花税申报,我之前是在计税金额或金额这里填写,这个月计税金额这里不可以填写了,是要填在哪里?是核定依据这里吗?
老师,申报印花税,我应该把不含税销售额填在计税金额或件数里,还是核定征收里,怎么选择?为什么?
老师:我们一般纳税人申报增值税报表,进项税已报表显示,但是最后的应交税款的金额里却没有减去这笔金额,是不是在哪里需要填写啊?
老师你好,我在填这个企业所得税,他这里的本年累计金额是等于利润表里面的本期金额数据填写吗?
老师印花税不通过应交税费来核算吗,那已经缴纳了的增值税和印花税我现在在财务软件里录入期初数据时将这两个税的合计已缴纳金额填写在已交税金里还是应交税费里呢
现在村里统一补录以前的固定资产,应该怎么做分录,资产负债表表才能平。
老师请问一下,个税的问题,有一个员工在八月都离职了,在九月份申报的时候还有他的个税呢,都没有工资了
老师好,肉丝和排骨是免税的吗
广告公司,老板是设计师,工资怎么做分录,是管理费用还是主营营业成本
购买方开了100000块钱的票,已经两年认证抵扣了,现在需要退给我们两万,发票部分红冲,是由销售方开红冲还是购买方红冲?需要填表吗?原来是纸质版的发票。具体怎么操作?
老师,税务申报,更新过后,我做账增值税是按1%做的,税务系统减免按3%,现在我申报企业所得税,系统自动关联财务报表信息,导致减免的增值税和财务报表的不一致怎么弄,减免的增值税我转接到其他收益的,系统提示其他收益(增值税1%数值)和税务系统减免的增值税(3%)不一致 这种情况怎么办
老师,从日本购进技术服务,这个要交关税吗
什么是六税两费减半征收
今年6月底新成立的一般纳税人企业,一直0下业务,电子税务局显示为M级信用等级,请问属于中危企业吗?
小规模专票可以开专票多少钱
那我现在是填在核定依据了吗?带出来的税额跟计税金额算出来是一样的
是的,你这个核定比例是1你看你们 税局是不是 有优惠,没有就1% 是小规模就选择减免代码,没有就可以这样申报,你找你税局确定下,是不是给核定了
一般纳税人是直接填写吗
按理是的,但是你这个提示是填写计税金额或金额这里 ,不能填写,你找你税局问下,是不是变动为核定了印花税