您好,您说的这种算法是核定征收的,如果您当地是核定征收的,您在申报系统里可以看到具体的比例,核定征收不是全国统一的标准
印花税是本月不含税销售额加上本月抵扣的进项税的进项额来算的吗
现在印花税怎么算的?不含税销售收入加本月认证的不含税进项 的百分之70再乘0.03 %吗?
在实务中,印花税的处理是不是:工业企业就是销售收入乘以70%乘以万分之三来计算;商业企业就是销售收入加销售成本之和乘以70%乘以万分之三来计算,其中销售收入是不是包括主营业务收入和其他业务手上啊
印花税是按不含税的销售收入和不含税的进项的万分之三吗?
老师印花税是每个地区缴纳计税依据不同吗,为什么有的说是含税的,有的说是不含税的,还有的说是按照进项百分之70销项百分之80缴纳
去年营业成本,做成营业外支出了,那用以前年损益调整,结转到未分配利润中,那这时资产负债表不平,是什么原因
工资表上扣除的个税是年度预扣预缴税额有关还是年度应纳税额
老师,请问利润表上,所得税费用,除了我汇算清缴实际交税的部分,如果我还有递延所得税资产的话,是不是应该加上递延所得税资产这个数啊?
老师,收到餐费发票1500,员工报销的时候只报1200 借:管理费用—业务招待费1500 贷:银行存款1200 那还有300不平,怎么办?
老师好,公司有合同已经履行完义务,但是客户资金紧张,近期不会付我们钱。我们资金压力也大,没有开票,一是客户也不想现在接收我们的开票,二是我们没钱交增值税。但是老板想在报表上体现这笔应收账款,贷方如果目前不确认收入,有什么合适合规的科目可以放吗?
老师您好,有一名员工本来要出差,飞机票都定完了,但是因为突发状况没有去成,产生的退飞机票的费用公司答应给报销,请问这种情况怎么做账?具体的会计分录和记账凭证有哪些?
问题 1.个税(工资薪金所得)是按年度合并计算个人所得税,为什么每个月都要计算个税,是月度公司帮个人预扣预缴,年度汇算清缴的时候再多退少补吗?
老师,看看这道题,请问为什么要乘个8?
老师,为什么这两个不对
为什么个税每月都有预交,且并没有多处取得收入,个税汇算清缴时还需补税呢?
正规的是按购销合同缴纳印花税,合同金额乘以万分之三
根据系统里出来的数据是吧?
您好,对的,按申报系统里出来的数据申报,