您好,如果是个人代开的劳务发票,您需要代扣代缴个人劳务报酬的个人所得税,如果对方是企业,给您开发票,您不用代扣税款

代理服务费,含税1000元,对方给开了普票,我这边支付之后还需要做劳务报酬的个税吗?要的话,是按1000申报吗
老师好,请问找个人安装软件,发票金额3万,我方在代扣代缴个税时按含税金额3万申报劳务报酬,还是不含税金额29702.97申报劳务报酬?还有这3万是代扣完个税后的金额,需要合同标明是税后金额3万吗?我们把3万直接付给对方,明年汇算由我方退回这笔代扣的个税。
公司有签订劳务合同的临时工,工资也是计入应付职工薪酬”对吗?然后个税申报的时候给他申报劳务报酬里.这样的话,劳务报酬需要代扣代缴个税吗?劳务报酬这里有什么规定,员工需不需要提供发票给公司?
我们给专家支付讲课费,对方从电子税务局上面给我们开具发票了,那我们还需要按劳务报酬申报个税吗?
对方如果从电子税务局给我们开具了一个点的普票,那我们还是要给对方按劳务报酬申报个税的吗?
老师:问一下:公司报销的员工往返路费计入什么科目
计提应收账款坏账准备,应收账款贷方就不需要考虑进去了吧
补提2022年5元,需不需要调整以前年度损益,应该怎么做账
第二季度现金流量表的期初余额填的是第一季度的余额还是上一年的12月余额
高新技术企业有研发费用,研发支出费用化和资本化支出是每月月末都得结转,还是说每年年底才结转还是说可以一直挂着,跨年挂着也行。但是他根本没有形成什么资产,是不是就不应该有资本化的支出啊?
老师,请问福利费没有记到应付职工薪酬科目核算,发生时直接借管理费用福利费,贷银行存款了,这种情况,所得税季报和汇算清缴的时候应付职工薪酬的金额=应付职工薪酬贷方金额+管理费用福利费的金额,是属于调表不调账吗?还是应该把账更正完再报税?哪种方法更好一点?
请问老师,福利费没有记到应付职工薪酬里面,直接记到管理费用了,当时是借管理费用福利费,贷银行存款了,年末的时候可以把一整年的福利费补记到应付职工薪酬里面吗?如果可以怎么做分录?
制造业企业,一直没有营业,做的零申报,注册资金5000万。老板又舍不得注销了,说有商标权,最好的办法是不是做减资,还有别的办法吗
请问老师,福利费没有记到应付职工薪酬科目,所得税季报的时候应付职工薪酬发生额用把管理费用里面的福利费加上吗?还是和账一致就填应付职工薪酬的贷方金额?
老师,小微企业是5%的税率吗
把我是支付了对方1000块,我申报的时候也是按1000申报吗?扣了个税之后你就只剩960?
您好,首先您需要确认一下是个人给您代开的劳务发票吗?
对,是个人
您用不含税的金额减800的余额乘以20%就是代扣的个人所得税金额,然后您在自然人申报系统里劳务报酬那个模块填写申报个人所得税