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老师您好,我有这样一个业务,就是我公司开给一个公司一张2万的发票,我们收他七个点钱,他们对公汇款后,我们扣下点钱,把其他的钱款再返给他,请问这个业务从开始到结束,怎么做分录

2020-08-08 11:19
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-08-08 12:43

你们是私户给他返钱的吧

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快账用户4884 追问 2020-08-08 12:46

对,老师但是业务我不慧,老师能给我一个全的分录流程吗?

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齐红老师 解答 2020-08-08 12:53

你要做外账还是做内账

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快账用户4884 追问 2020-08-08 13:02

内帐老师

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齐红老师 解答 2020-08-08 13:10

那你直接借银行贷其他应付款贷主营业务收入 借其他应付款贷银行存款

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快账用户4884 追问 2020-08-08 13:15

没太明白老师

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齐红老师 解答 2020-08-08 13:17

内账直接这样做就行,收入就是你收的税额

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快账用户4884 追问 2020-08-08 13:29

老师例如,借银行2万,带其他应付款18200待主营业务收入1800,给对方钱的时候借其他应付款18200,带银行存款18200对吗,老师

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齐红老师 解答 2020-08-08 13:42

对的,就是这样做的

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相关问题讨论
你们是私户给他返钱的吧
2020-08-08
你好!按收到的钱确认收入,转款是不可以公户付款的,私户付款还给对方
2020-08-08
对方给你开红字发票就可以的,你不用给对方开红字发票,借预付账款, 贷库存商品 应交税费、应交增值税进项转出, 下一个月抵扣的借库存商品贷预付账款。
2023-07-07
您好 你们承担的税费为:1152.36-789.98=362.38元 收到发票: 借:主营业务成本-分包费 12804 主营业务成本-分包费-税费362.38 应交税费-应交增值税(进项)789.98 贷:应付账款-渠道 12804 应付账款-发票税费 1152.36 支付发票款项时: 借:其他应收款 12804 应付账款-发票税费 1152.36 贷:银行存款/库存现金 13956.36 收回款项时: 借:库存现金 12804 贷:其他应收款 12804
2021-03-11
你好;    实际中  其实就是要 挂靠业务的意思吗   
2022-07-27
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