您好 先把税额入账 固定资产暂时不入账

老师你好,我想资询下,我公司是物流公司,7月30日购进两台车辆,进项发票网上认证了,已记入固定资产科目,但是因为车还没提回来 ,车牌证和手续费还没交款,我现在记固定入到固定资产里吗?还是做管理费用?
老师您好! 1、我现在是做两家公司的账,新公司现在要购买老公司的资产,资产包括:固定资产、无形资产、小轿车、赛事物资等。 2、公司做了一份评估报告,评估报告上有各个资产的明细及发票复印件,其中有些发票之前未入账,还有些即没得发票也没有入账的,这个资产是属于我们公司的,是老板私人买来的。有发票的现在可以补做吗?时间隔得有点久(18年-19年的发票)。 3、因为之前的会计做账没做清楚,把有些赛事用品入到成本或者费用里面去了,所以导致资产没有那么多,但是这些东西新公司购买过来是有用的。 4、因为我是才接手的,所以很多我都不知道是怎么回事。希望老师帮我解惑一下。 举个例子: (1)处理资产时: 借:固定资产清理70000 累计折旧30000 贷:固定资产100000 (2)收到处理资产款项: 借:银行存款200000 贷:固定资产清理70000 应交税费—应交增值税(小规模)700 现在贷方还有余额129300元应该怎么办?如果我这样做分录,有没有什么问题?
你好,老师,我公司是个物流公司,然后有个人委托我司给他买车,账务处理如下:收到个人的车钱,记预收账款。然后买完车,记固定资产,预付账款,另外车辆购置税,单独记应交税费。之后我司物流开运输发票,把买固定资产的那部分进项税给抵扣了。现在车已经给了个人,但账面上还挂着预收账款,应交税费,和固定资产。请问这样处理,对吗?如果不对,应该怎么记账合适?
老师,我们是物流运输公司一般纳税人,从其他公司转入10台车进我们公司,价款合计80万,折旧没计提完,今年这10台车转出到老板另外一个公司B,二手车交易发票价格合计是20万,现在又从B公司转回我们公司,二手车发票价格合计也是20万,那我司是做销售固定资产处理,然后再做购入固定资产,平买平卖。是这样处理吗?车辆从B公司转回我司,那我司还可以计提折旧吗
老师我想问一下 3月份我们公司买了一辆电车 接待客户用 公司开了3年了 前期展会和宣传费用比较多 所以一直是亏损状态的 未来 每月都交点税 我有一部分票 没有认证 现在这台车来了 是可以抵扣13的增值税 我想问一下 我想把这台车入固定资产 那他的税计入带认证进项税可以吗 和我手里没有认证的发票有冲突吗
企业所得税年度申报与汇算清缴有区别吗?
老师,新开的公司没有员工需要报个税吗
老师您好,请问下做研发账,12月的研发人员的工资表是先计提,到1月发放的时候再调整吗?
老师,我想问下企业所得税那里实际支付那里我们填写的实际支付的工资和奖金,但是我们公司半年没发工资了,个税都正常申报了,那按照账面借方填写还会预警吗
老师,公司购入电梯,电梯公司那是电梯费和安装费分开开票,电梯13%,安装是3%,电梯直接计入固定资产,那电梯安装的会计分录是什么
老师号,请问下小规模纳税人的税率不是从3%减按1%开票吗,那开出的发票那免费的2%增值税需要做账吗,还是直接按照1%的税额入账,然后结转1%的税额到政府补助科目
公司办幼儿园的玩具等计入主营业务成本?
摩托车是从啥时候开始开票必须要开车架号码的呢
你好老师,我们厂里的产品想放到商店里面帮忙代发福利,我先给他十箱白酒,发完我把这个礼品券收回,这样的话帐上我怎么反映出来?
甲公司付保险公司保费幼儿园责任险(甲公司办的),1000元,保险公司开错单位了,开成幼儿园了,此笔款25.12月付的,如何做账?
好的,谢谢老师,那我不记固定资产记什么科目呢
借:应交税费-应交增值税-进项税额 贷:应付账款 固定资产价值暂时不入账
明白了,谢谢老师
不客气哈 欢迎有疑问继续提问