同学你好,是的,那分录也是这么算出损益来的。
老师,资产处置损益为啥这样算,不就是收的减无形资产的账面价值吗
老师 这道题的分录怎么写啊 价款可收回106的价税合计金额 大于无形资产的账面价值200-150=50 借 银行存款106 累计摊销150 (因为无形资产可回收金额大于账面价值50,所以此处分录不涉及无形资产减值准备) 贷 无形资产200 应交税费 增值税销项税额6 资产处置损益50 这个分录的资产处置损益金额为50是收益 是这样理解吗老师
处置无形资产,应当将取得的价款扣除无形资产的账面价值及相关税费后的差额作为资产处置损益。 为什么要减去相关税费?
第11题,请问老师,影响无形资产账面价值的因素有摊销,减值和净残值,那么b和c选项一个是营业外支出,一个是资产处置损益都不影响无形资产账面价值的呀?
老师,这第四问的无形资产减值准备和资产处置损益的分录为啥这么放呢?
老师内账分红可以直接做借未分配利润贷银行存款吗
老师,录完起初后面做凭证了,还可以加起初吗
老师,内账中途接账,只有银行余额和预收账款,而且不等,也是把差额计入未分配利润吗
销售农机机械产品免税,但是开专票免税吗
老师,中途5月接账只有银行存款余额1000和应收账款余额500,建账的时候是把数据录入5月起初还是年初啊
老师,出口退税进项发票税额是3000,出口退税免退税申报申报系统里出来的退税是2999.98提交退税后,收到退税款2999.98这是怎么回事?怎么做平
老师,只有银行余额1000和预收账款6000余额,还有出纳备用金600,还有应收账款500余额起初建账是借银行存款1000借其他应收款出纳600借应收账款500借利润分配未分配利润3900老师,我的意思就是是不是起初就这样录入
在公司上班,个人所得税由公司统一代扣代缴,但员工已离职2个月了,税务电话要求补个人所得税,请问一下,税务局是找公司还是个人?
老师,只有银行余额1000和预收账款6000余额,还有出纳备用金600,还有应收账款500余额起初建账是做借银行存款1000借其他应收款出纳600借应收账款500借利润分配未分配利润3900贷预收账款6000对不对
请问,我接回了外账,外账会计做了25年到3月底的账,我现在在财务系统里想录入期初数,这个期初数根据她发我的那个表填,她发我的科目余额表直接是23年8到25年3月一张表,没有分月份,我应该怎么填这个期初数