借款时,借其他应收款,贷银行存款 如果不是单位的职工冲借款时,借工程施工合同成本贷,其他应收款 如果是单位的职工,发工资时扣借款,借应付职工薪酬贷,其他应收款
工程施工工人借支,怎么冲账
请问7月做账时借工程施工 贷银存 借主营成本 贷工程施工 到10月的账,要红冲掉,怎么冲呢?
借工程施工,贷应付账款 月末结转借主营业务成本,贷工程施工,已经完成,后面发现这笔业务不存在,要怎么冲掉?
老师,暂估的成本分录,借:工程施工-项目 贷:应付账款暂估,月末结转:借:主营业务成本贷:工程施工-项目,现在我冲暂估怎么冲
借工程施工 贷应付账款~暂估, 借主营业务成本 贷工程施工 暂估成本已结转成本,后期怎么冲回有差额?
发票在同统一验证平台查不到,供应商说只能地方官网查询是正吗
老师,现在可以更正23年的汇算清缴吗
老师,个税应纳税所得额70060,会交多少税啊
老师,做台账时,每月最后一天的收入次月1号到账,这笔收入计到上月还是本月?
老师好,员工报销的机票是去哪儿网开的发票,什么既没有姓名也没有我身份证号,这样可以报吗?
老师我发现我把一张制造费用的普通发票,在24年8月份重复入账了,现在我该怎么处理这个错误
采购供应商对账时间是2025-04-26 至 2025-05-25就是2025年5月。但是我成本核算是按月的,然后生产也是5/1到5/30日的报表。那采购入库我就按5/1到5/31这期间入库的就可以了是吧
老师 同一个客户挂了三个科目 预付贷方余额4576 预收贷方270 其他应付借方16300 老师 这个要整理到哪个科目明细呀?按照金额和科目方向来算 是不是还应收这个客户11454。所以把预付预收的贷方金额转到其他应收 其他应付借方转到其他应收账户 之后的余额就是其他应收借方或者应收账款借方11454,说明要收客户11454元,这个思路是对的吗
个体工商户有外经证,在施工本地要申报个税吗
老师,请问这个是什么意思呢