这个可以在7月账务处理时,少提500多元的运费。

老师,我现在做的7月账,7月份的有500多元余额,我其中还有6月的发货运费,要把6月少补提的运费做凭证,这该咋做分录老师?
老师我用的用友U8的软件,7月份的凭证我从另一系统里导进去了,但前面还有5、6、月份的账没做,我是不是只要在录5月份的时候 把填凭证日期填到5月,录6月把凭证填制日期填到6月就可以了?
老师,我单位有一员工6月30号离职,我现在做账7月10号发工资,发的是6月份的工资吗?怎么做分录? 我7月10号交社保交的是7月份的社保,其它应收款-养老 没有离职员工的,这样的话交社保分录的其他应收款金额和发工资中其它应收款金额不对等,不知道怎么做了 我7月30号计提的工资是计提的7月份工资金额对吗?
老师,员工7月开始在我们单位缴纳社保,但是往前补了3个月的,就是补交了4、5、6月份的。但是4、5、6月份并没有计提该员工的社保,这种情况,7月份记账的时候,需要做计提该员工4、5、6月份社保的分录吗?还是直接做缴纳的分录,不做计提的?
老师,我们有6万的运费发票是真实发生的。3万是付了款,3万没付款。但是发票7月份才到。我可以把这6万运费都做到6月份里不?如何可以分录如何写啊?
内账,公司补缴离职员工社保,单位部分是100元公司承担,个人部分是50元,但是个人部分收不回来,也是公司承担,做账是计提借管理费用—单位社保100,贷应付职工薪酬-社保100,支付时是借应付职工薪酬—单位社保100,营业外支出-个人部分公司交50,贷银行存款150,这样可以吗
电商,4月份有个票忘记做了,该咋整
老师,异地个税申报工资数据本地企业汇算清缴不能税前扣除吗
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郭老师,对方是个体户,我们卖车给他,开专票还是普票
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老师你好,增值税申报表里面第32行期末未叫税额,数字为负数是不是多交税啦?
那少提的分录借应该是计提运费吗
是计提运费的分录。如本月应提2000元的运费,以前有520元的运费,此次计提按2000-520=1480元计提,这样就将账调过来了,最后付款2000 平账。
老师,那但是本月我应计提的运费是多少我也不知道,它7月发生的月末余额是542.6是还有6月少计提的发货运费账,一头雾水老师,我新手
老师,这个是我7月的账里面还有6月少计提的542.6元,然后我7月还有应当计提的吗
你看付款后,本月形成借方余额542.8元,如果是付款完毕的情况下,说明少计提了运费542.8元,补提运费542.8元运费平账。
那要调理运费平账的话那就是计提运费是借方吗?贷方。
计提运费的分录是: 借:销售费用——运费 贷:应付账款款——XX物流公司 是贷方列示 付款时 借:应付账款——XX物流公司 贷:银行存款