你好,有计提这总分残保金么,如果没有计提,就不需要计提了;如果计提转入营业外收入应可以;

销售商品一批,5万元,银行收款。 1. 借:银行存款 500000 贷:主营业务收入 500000 2. 借:主营业务成本……… 贷:库存商品……… 第二个科目不明白什么意思
其他应付款-老板,可以挂吗?
车票抵扣9个点的增值税,做账的时候这个税额和车票金额应该怎么做账?
老师,11月15入司,12月15日前我个税申报的是0,12月25号才发工资但是产生的有个税,那11月的个税怎么办?
老师,新建房给业务交的时候,物业公司从业主跟前收入的装修垃圾清运费应该怎么做账
老师,请问清理过期的库存商品,还需要做税额转出吗
股东单位代我司向银行贷款,向担保公司支付的担保费由我司承担,股东单位需要开票给我司收取该款项吗?
老师,你好,我们公司是建筑公司,现在有一个美丽乡村项目完工,下面几个分包商要结算工程款,因为各个分包商承包项目不一样,现在需要他们开票结账,老师,他们开具的这个成本票可以只开具一张工程款发票吗?还是需要把劳务,机械费,材料费都分开开清楚?呢?
请问老师,我们是保安公司的,购买给保安的服装计入什么科目呢?
请问老师增值税前面忘记计提了,现在交的时候发现会负数,那我可以补计提吗?那怎么写分录
,正常是应该先计提,再入营业外收入吧
老师计提残保金怎么做呀,以前我也没计提,直接银行存款交残保金的
你好,残保金,计提时: 借记“管理费用——残疾人就业保障金”科目,贷记“其他应付款——应付残疾人就业保障金”科目 实际上交时,借:其他应付款——应付残疾人就业保障金贷:“银行存款”科目。
老师不计提可以吗?有什么影响吗
你好,一般是月末计提,次月上交;所以才会有计提这一步的;如果直接交款,也可以不计提;