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平台充值3000元,赠送积分3000,消费时后台扣积分,收现金,兑换礼品,,会计分录咋写?借,其他货币资金3000 销售费用——赠送积分3000 贷预收账款——张三6000 消费时分录,借,预收账款——张三6000 贷,主营业务收入 销项这样对吗?

2020-08-09 19:24
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-08-09 19:25

你好 第一个可以 第二个借预收账款3000贷主营业务收入应交税费 借预收账款3000贷库存商品,应交税费

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快账用户7992 追问 2020-08-09 19:48

会员充值钱3000元,赠送积分3000 消费时分录?

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快账用户7992 追问 2020-08-09 19:50

消费时兑换商品、积分,不会处理账目

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齐红老师 解答 2020-08-09 19:57

消费的分录就是我上面给你写的第一个和第二个分录。

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齐红老师 解答 2020-08-09 19:57

第一个是消费的,第二个是积分赠送的那一部分。

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快账用户7992 追问 2020-08-09 20:24

感觉问了许多老师回答都不一样

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齐红老师 解答 2020-08-09 20:31

哪里不一样的 赠送的需要视同销售

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快账用户7992 追问 2020-08-09 20:33

借其他货币资金 销售费用——赠送积分 贷,预收账款 消费时兑换礼品和积分后台扣,借预收账款 销售费用——积分 库存商品 贷,主营业务收入 销项税,这样做对吗?

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齐红老师 解答 2020-08-09 20:35

第二个分录销售费用多余的吧 第一个分录已经做了销售费用

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快账用户7992 追问 2020-08-09 20:36

库存商品做对?

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快账用户7992 追问 2020-08-09 20:37

我也觉得销售费用多做了

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齐红老师 解答 2020-08-09 20:45

库存商品完全没有问题

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快账用户7992 追问 2020-08-09 20:48

借银行存款销售费用折扣贷预收账款 实际兑换消费时。借预收账款贷主营业务收入,应交税费应交增值税销项税。

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齐红老师 解答 2020-08-09 20:50

你好 什么问题 你只写了分录

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你好 第一个可以 第二个借预收账款3000贷主营业务收入应交税费 借预收账款3000贷库存商品,应交税费
2020-08-09
你好,同学。你的收入和负债的处理是没问题的,你这积分是哪里来的,电商平台 赠送的,后面电商是否会补偿这块儿?
2020-10-20
同学你好 可以这样做的
2022-05-25
这个按照8800开票就行的,不需要单独设置客户的名字
2023-11-14
充值时分录:借 银行存款990 财务费用10 销售费用100 贷 预收账款(卡号➕姓名)1100 (这个是对的) 消费时:借:预收账款300 贷:主营业务收入300 问题一:会计分录这样做对么?分录应该以下。 借:应收账款。 贷:主营业务收入。 应交税费—应交增值税。 减免对应的增值税时,分录为。 借:应交税费—应交增值税。 贷:营业外收入—税收减免。 问题二:赠送的100元在消费时是否也计入收入?是的 问题三:消费时贷计的应交税费按照收入来计算税费么?现在小规模开普票免税的,按照以上老师分录做
2022-10-06
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