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老师,我想请问一下,我公司月末经常存在已完工但尚未质检入仓的产品,比如6-30日已经做完了,但是质检已经下班了,通常要等到7-1日才质检完工入仓,6月份的账务我把这些产品当做在产品处理,相应的金额留在了生产成本的借方,7月份的时候,因为这个产品在6月份已经全部做完了,我7月份就没有成本发生,是不是就是用上月剩的成本费用除以本期入仓数即可?

2020-08-10 16:44
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-08-10 16:53

你好,这样计算就可以的

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你好,这样计算就可以的
2020-08-10
同学你好 稍等我看下哦
2020-12-22
这个多折旧需要这个冲掉这个,
2020-12-22
现在你的处理是对的,销售哪个走哪个库,而不是你老会计的处理。
2020-04-05
您好 把前面结转的主营业务成本红冲 对应库存商品红冲 然后再红冲生产成本 对应红冲领用的原材料 增加库存原材料
2023-04-02
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