你好 单次来看 不同的人发生的 500元以下 可以用收据来做账 不产生税费的 。 如果是同一个人 累计一个月发生超过500元 就会产生税费的缴纳的。 主要看你们实际情况是怎么回事
老师您好,请问每月若需要支付一些一般劳务费,(非连续性劳务),如发传单,花卉维护,一次几百元,可否单次不代扣税,如还是同一人下次提供劳务则算累计数再代扣,这样符合规定吗?
老师您好,想咨询三个问题。我们是做规划设计,没合同,假如年初到年底,一共收到预收账款200万,对方一直不开票说以后再开,我们也为对方服务了,也值他们付的款项,所以12月底想确认不开票收入。1:我们平时开出发票的项目名称是:专业技术服务,请问这200万的无票收入需要交印花税吗?印花税到底是按什么确认交不交?2:以前的工资全入了管理费用,其实在收到预收账款时,人员工资已经是劳务成本了,只是没确认收入,就记入了管理费用,现在12月确认收入时,如果只把本月工资计入劳务成本,这成本费用就太低了,怎么办?还有全年一次性奖金也可以计入劳务成本吗?3:公司注册资本10万,确认收入后,弥补以前年度亏损后,净利润假设按100万计算,第一次提取盈余公积金,按10%计算,10万,就会远超(注册资本的50%)5万,那怎么提取,是严格遵照法定提取10%10万,还是只按利润的一半50万来提取10%5万?谢谢,麻烦老师了。
三现份四仁确认为投资性八人提供的相关辅助服务在整个龙择懸一般纳税人,销售商品适用的增值税税率为13%,装修服务适销服务适用的增值税税率为6%。甲公司发生的有关经济业务如下:甲公司与A公司签订一项为期3个月的装修合同,合同约定装1为9万元。2022年1月31日,经专业测量师测量后确定,该项:2022年1月31日,甲公司为完成该合同累计发生劳务成本20元估计还将发生劳务成本60万元。假定该项劳务厲于在一段时间照专业测量师实际测量的完工程度确定履约进度。A公司按履约文税款。向乙公司销售M商品4000件,不含税单价为500元,单位成本。由于批量销售,承诺给予乙公司10%的商业折扣,合同规定的五计算现金折扣时不考虑增值税)预计客户20天内付款的概率为10%。甲公司认为按照最可能发生的金额能够更好地预浏其有权新1乙公司支付的购货款项。与丙公司签订委托代销协议,委托丙公司代销商品一批,共计15C件20万元(不含增值税)对外销售,按售价的10%收取手续费,当日发出商品。15日,甲公司收到丙公司开具的100件己销商牛四~件术交。台公口技復到进发文付价款\司销售M商品4000件,不含税单价为500元,单位成本为300元,符批量销售,承诺给予乙公司10%的商业折扣,合同规定的现金折扣条件金折扣时不考慮增值税)预计客户20天内付款的概率为90%,20天甲公司认为按照最可能发生的金额能够更好地预测其有权获取的对价金1支付的购货款项。\司签订委托代销协议,委托丙公司代销商品一批,共计150件,合同约万元(不含增值税)对外销售,按售价的10%收取手续费,每件商品实日发出商品,甲公司收到丙公司开具的100件己销商品的代销清了增值税专用发票,注明的价款为2000万元,增值税税额为260万元,销服务开具的增值税专用发票,注明的价款为200万元,增值税税额为尚末收到。公司销售一批商品,该批商品售价为300万元,成本为250万元。甲公公司资金周转困难,但鉴于丁公司以往信用记录良好,甲公司仍然发出入确认条件,其他因素,分析回答下列小题。(答案中的金额单位用万元表示)修业多相关会计处運正聯的到②口2势务收入:一#
老师,我们是供应链企业,专门给大学食堂配送蔬菜和肉。我想问一下,项目上4月份有一天去学校询价,用的是某个员工的车子,领导说是给那个员工100元,相当于是那一天的加油补贴吧。我们是5月份发4月份工资,这个100元我可不可以做在4月工资表里,给这个员工以加油补贴的形式发给他?不过这个加油补贴,只是那一天的,不是每个月固定的补贴。这种情况不经常发生,是偶尔发生的,偶尔会用到员工的车子
老师,我们是供应链企业,专门给大学食堂配送蔬菜和肉。我想问一下,项目上4月份有一天去学校询价,用的是某个员工的车子,领导说是给那个员工100元,相当于是那一天的加油补贴吧。我们是5月份发4月份工资,这个100元我可不可以做在4月工资表里,给这个员工以加油补贴的形式发给他?不过这个加油补贴,只是那一天的,不是每个月固定的补贴。这种情况不经常发生,是偶尔发生的,偶尔会用到员工的车子
老师 请问4月份员工个税已申报,现在发现有个别错误,个税申报还能更正吗?
请问老师民间非盈利组织需要调账,可是没有以前年度损益调整这个科目那我要怎么做用什么科目呢
为啥调整以前年度的收入计入收入科目,而不是计入以前年度损益科目?
@董孝彬老师你好,有中级问题请教
老师您好,请问做新电池销售,如果实施以旧换新的方式,或者以租赁电池的方式可以合理的避开开票吗?谢谢
老师,监管会计是干啥的呀?
老师,我们是运输公司一般纳税人,公司没有车辆,找个人司机代运,我们给他们加油,发工资。 现在加油费占收入的73%,税局要求我们写情况说明,请问这个要怎么写好!
抖音来客明细在哪里查看。
老师不是800扣3%,然后不到4000减800然后20%么
你好 这个是劳务费 不是自己员工 是按 每次取得劳务报酬先预交个税: 每次收入不超过4000:应纳税额= (每次收入-800) X 适用税率-速算扣除数 每次收入超过4000:应纳税额= 每次收入*(1-20%) X 适用税率-速算扣除数