你好,需要去税局做发票丢失备案,接受税局罚款处罚,然后用发票复印件与备案表给到购买方认证入账
邮寄给客户的专票丢了,对方还没认证,请问现在怎么做吗?
老师好,请问对方给我们开的专票邮寄丢了,我们该怎么办呢?认证和入账分别怎么处理
客户把抵扣联、做账联全部寄丢了,对方给我邮寄发票复印件,请问只要加上对方发票专用章就可以了吗,需不需要在加盖公章
请问下老师,销售方开给客户的增值税专票,对方客户未认证丢失了,要怎么处理?
我们以前月份开给对方的发票现在要开红字,对方已经认证了,但是对方又把票邮寄回来让我们开红字了,请问对方该邮寄回来吗?
老师,去化妆品连锁店做手工进销存的内账,有什么风险吗?
老师:老板一直没有给自己做工资,但是每月有交社保,公司只有老板一人,之前没有业务,现在9月份有进销产生利润了,没有费用票,那么9月做账时可以一笔计提1-9月的工资吗?冲减费用
老师晚上好 我们是建筑企业 专管员让我转出进项税额 理由是有简易征收 不能收到的发票全部抵扣 请问这些转出的税额如何做会计分录
老师您好,请问公司前几个应付工资有误,老板需要在成本提现出来,然后在本月应付工资里把前几个月的错误差额提现减除,我一直纠结这样是不是减重复了,影响利润
现在还能改汇算清缴的数据吗
在工资表中,个人部分保险是正数,个人部分保险调差是负数,在个税系统中,个人部分社保应该怎么填列?
历史发票漏做账了,现在还能入账吗
老师您好,一般来说工资都是次月发放的由于我们人员太多了,每次没办法准确计提下月工资,总是调整又很麻烦,所以一直以来都是发放当月计提然后再做发放分录的,但是都不跨年的最后一个月肯定是要把12月份的工资计提并发放掉的。可以吗
平时发放工资 直接计入借管理费用 贷银行存款 过渡一下应付职工薪酬科目 怎么做分录
把报表发在群里,请领导看,如何编辑文字说?请老师赐教。
只有这一个方法吗?
你好,是的,发票丢失就是这样处理的
是我们去税务局备案吗?客户需要做什么吗?如果客户认证后,发票丢失了,怎么办吗?
你好,对方丢失是对方去税局备案,接受罚款处罚的 你们只需要给对方提供发票复印件 如果客户认证后,发票丢失了,也是办理同样的手续,只是不需要再去认证了
现在是我们邮寄了,客户没有收到,现在是哪方去办理备案吗?
你好,如果是你方的责任丢失,那就是你们去办理发票丢失备案的