按这个去做增值税结转这个
你好老师我想问一下什么时候做会计分录时要用到应交增值税—应交增值税进项税额
老师你好,请问平时做分录的时候进项销项会写增值税分录,什么进项税额销项税额的,那到了报税的时候,用进项把销项抵扣了一些,到时候也要做分录是不是,这个分录应该是什么?
老师,我想问一下,在生产出口企业里面,销项大于进项的时候,做会计分录:借应交税费–-应交增值税(销项税额) 贷:应交税费–-应交增值税(进项税额) 应交税费–-应交增值税(转出未交增值税) 那么当进项税大于销项税额,可以退税的时候,这个进项税额跟出口退税的分录要不要写?
老师你好 关于增值税 销项税额和进项,到期末如何做分录的问题,销售出去的时候 销项税额固定了,购入进来的进项 没有做认证 这时候做分录也是进项税额,现在期末不知道怎么做分录
请问进项大于销项,每个月底做那个结转增值税抵扣进项分录,以前每个月交税的时候是借 应交税费-销项税额 贷 进项税额 贷 转出未交增值税,现在进项大于销项了,还需要做那个结转销项税额的分录吗,请老师写一下
税务局打电话说利润临近300万,让自查,我应该从哪里查起?
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老师,理解不了为什么长期股权投资为什么公允价值高于账面价值,要补折旧补成本?
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