全部返给职工吗 是的话借银行贷其他应付款 借其他应付款贷银行
老师收员工的生育津贴如何做账务处理呢?
老师您好,请问员工生育津贴到账后如何处理?是直接转报生育津贴的员工吗,谢谢
员工代收代付的生育津贴如何账务处理
公司账户收到员工的生育津贴要如何做账呢??
代收员工生育津贴如何处理?
怎么登录单位个税系统
老师你好,我公司没有开出电子发票,但是我取得了电子发票能抵扣吗。是公司的业务,比如还有纸箱啊,还有其他的买来的都是给公司用的,付钱是公司付,这样子的专票能不能抵扣
老师,麻烦看下第一小问怎么做
你好老师,23年销售客户A,已结账可今年发现销售A里有一笔5000元的的货款是销售给客户B, 因为23年已经走了收入,转了利润及未分配利润 现在怎么做分录呢
老师,物料盘点单是啥?我们是卖叉车及叉车配件的?
老师,请问税务局不让填未开票收入,填的话要罚款,没有开票的这部分收入怎么报税?
中级考试报名,坐标陕西省,之前每年都会继续教育,1月份还进行了人员信息采集,现在为什么进不去,还是以前的陕西省会计网
老师,我们买材料,合同金额63583.95元,现在优惠83.95元,付款63583.95元,那开票金额和付款金额不一致,有影响吗?
请问,第一季度的税已经申报过了,第二季度发现有凭证需要调整,调整完报表可能数据跟原来的不一致,请问,可以调整第一季度的凭证吗?
老师,新装修的酒店买的沙发,壁灯,卫生间的卫浴具,客房的一些床等如何入帐
比如7月份产假工资发了,扣除后一次性转给员工
第一个分录不变 借其他应付款借管理费用负数贷银行
好的,谢谢
不用客气的,应该的
老师这个分录不对吧!代入数字的话,其他应付款还有余额呢
比如公司收到生育津贴100 借 银行存款 100 贷 其他应付款100,然后已经发了一个月的产假工资20,扣除20后 返80给员工,那么分录写借 其他应付款 80 管理费用负20 贷银行存款80?这样不是不平吗?
第二个分录其他应付款借方是100 不就平了吗
麻烦老师根据例子把数字代入分录好吗?我新手上路有点绕不过来。我一直感觉没平,还是我漏写哪个分录了?
借银行100 贷其他应付款100 借其他应付款100 管理费用-20 贷银行80
好的,谢谢
不用客气的 应该的