你好 你们租期是20.1月开始的 就补做费用 201-20.7月 补做到8月里面去 借管理费用-租赁费贷银行存款 有发票和租赁合同的 就可以来入账 借管理费用-加油费等贷银行存款

买的烟酒,假设开过来的发票就是烟酒,会有风险的吗,可以入账吗
老师您好,卸货叉车费700,对方只开了一张收据,这个需要给他申报个税吗?
甲供材这块,如果甲方提供了一点材料,就是甲供材,没要求是多少,那我们作为建筑劳务公司,我们有材料提供,设备有提供,我们实行简易计税,那这是什么分包?可是是工程分包?还是也能是劳务分包? 也就是我不明白甲供材和清包工可以分别采取哪种分包方式。
老师,1月份发放工资,和去年的年终奖,一块合并算个税,直接把年终奖加到一月份工资表里,导入个税软件吗
老师,房租水电费做的付款申请单,需要附哪些单据才能报
老师好,增值税申报时增值税专票用于招待费的已认证的,现在在哪里填进项税额转出呢,
医院里的餐饮店,个人给医院维修打了水泥,餐饮店的老板先付的钱。要开劳务费给医院报销,但没有这个经营范围,要开发票怎么弄?
老师,公司申报个税是在哪个平台操作?怎么下载
老师 怎么知道自己还有没有未申报的税?小规模纳税人
老师 出口收汇直接收的人民币 开形式发票的时候要换算成美元吗 货代报关都是买家找的。我们怎么计算FOB价。
不做待摊?
不是借长期待摊-租车费27000,待应付账款,然后每月摊销,借管理费用-租车费750待长期待摊750,支付时借应付账款,待银存/现金
你好 你现在1-7月都结账了 你就不做分录 了 直接补做费用到8月 。 8月之后的费用分摊
1至7月直接入费用有没有问题?协议是对方按年给我提供9000元的税局代开发票,这样项目也对不上啊
你好 没有问题。 你现在本来是应该按月来做 。只是你们一直没有做 到8月了 你就只有补做到8月里面去 。 你后面9-12月里面 是可以按月做费用的 实际就是1-12月期间都做了 怎么会对不上
你说2020.1-2020.7直接做费用不摊销啊
你好 是的 因为现在都8月了 。 你如果要按月去分摊 就要反结账去改1-7月的账
我不能直接在8月份补1月至7月的摊销的吗?然后正常摊销8月份的?
你好 可以直接补摊销 1-7月补摊销的费用在8月做 。 然后8月的摊销单独做一笔在8月即可