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收到跨年企业所得税退税,请问怎么做账

2020-08-11 10:25
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-08-11 10:26

你好 借:银行存款 贷:应交税费-所得税 借:应交税费-所得税 贷:利润分配0未分配利润

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快账用户6091 追问 2020-08-11 10:30

以前年度损益调整,不是借这个吗?跨年了

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齐红老师 解答 2020-08-11 10:32

你使用企业会计准则的话 通过以前年度损益调整 最后结转至利润分配-未分配利润

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快账用户6091 追问 2020-08-11 10:36

要是小企业的是按上面的做吗?

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齐红老师 解答 2020-08-11 10:37

是的!你的理解正确!

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快账用户6091 追问 2020-08-11 10:47

借:银行存款 贷:应交税费-所得税 借:应交税费-所得税 贷:利润分配0未分配利润,老师,按这样做报表不平啊

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齐红老师 解答 2020-08-11 10:49

调增以前计提的损益本身就说有差额

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你好 借:银行存款 贷:应交税费-所得税 借:应交税费-所得税 贷:利润分配0未分配利润
2020-08-11
你好,跨年收到企业所得税退税 借:银行存款,贷:应交税费——企业所得税 借:应交税费——企业所得税,贷:以前年度损益调整 借:以前年度损益调整,贷:利润分配——未分配利润
2020-12-29
您好,都是收款当期,借以前年度损益调整(红字),贷应交税费应交企业所得税(红字),借银行存款,借应交税费应交企业所得税(红字)
2021-10-10
你好,之前预交所得税,有做计提所得税分录吗? 
2021-05-12
您好,计入营业外收入
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