你好!不可以的了。你发放了自然是要申报的。不能0申报
老师您好,我想问下,我们现在个税是当月申报当月发放,调整为当月发放次月申报的话,可以零申报一个月吗?要是零申报的话,工资基数不用动吧
您好,老师,我想问下那个报个税,可以一次申报两个月的吗,我们工资发放是次月发放上月工资,这个月申报是报10月的工资,我能把11月的也申报上吗
老师,我6月以前的账都是当月计提了上月工资,发放也是上月的,个税申报我就按实际收到的工资来申报,工资设计个税和社保,也现在想在6月调整回来,调整为当月计提当月,发放上月,如何调整
请教老师,个税申报提前了一个月,相当于当月申报的是当月发下去的工资,我可以在这个月做零申报调整一下吗?这样我下个月再报就报这个月发下去的工资了?这样从下个月开始就和个税申报要求相符了,老师我可以这样操作吗?
请问老师,当月申报个税是发放10月份的工资,那么当月申报工会经费也是根据当月发放10月份应发数据为基数申报吗?
可不可以月末根据开出去的发票一统一做主营业务收入,再根据收到的发票统一做主营业务成本
劳务费怎么扣个税,请详细点?
小规模30万免缴税。30万指的是含税价的总销售额吗?
在国外采购的样品,后期哪些税是可以申请退还的?
注册资本原来是400万,然后降资成100万,账面上做了8万多,现在账面上是不是不用管,他又没超100万?
酒店行业,装修费用400万,入什么科目,怎么做分录
老师您好,请问有财务报表模板嘛,有公式的勾稽关系的?
老师6月份会计走的,1.借应付职工薪酬-工资薪金 贷:银行存款 2.计提,借:管理费用-工资薪金 贷:应付职工薪酬-工资。8月份发现把劳务费走了工资里了,这个月又调整,借管理费用-工资 贷:应付职工薪酬-工资。这样对吗
原价出售固定资产,造成收入差异原因怎么说明呢?增值税是开票收入我知道,但是计入所得税的收入是0吗?我差了这笔账没有进营业外收入科目
股权实缴到变更股权比不实缴到位那个有优势
老师,先申报后发放可以吗?
你好!可以的。操作上没问题。
老师,那就当月申报次月发放,工资基数用不用改成0?
你好!是的。不需要改为0
好的谢谢老师
你好!不用客气的了。