这个补上,没有做补上,借进项税额 331.32 借xx 负数

7月有一笔进项税331.32没有做出来。但是当月进项税认证时认证抵扣了,交税是也是抵扣了这笔钱的。那在8月要怎么做账?
老师,我有一张7月份的增票进项不抵扣的,7月份账做了,但是因为搞错了没勾选,我在8️认证时勾选了进项不抵扣。还有,在8月份做账的不抵扣发票,因为看错在7月就做了进项不抵扣勾选。这样会不会有问题?
老师请问一下,我们四月份认证抵扣的一张进项,7月被查有问题,做了进项税转出,但是7月我们有认证的进项,这样我们没有缴税,这样做可以吗?还是4月份那笔转出来的必须缴纳上
老师好,我今天申报7月增值税,我发现我之前的留抵税额够抵扣的,我7月的进项专票先不认证抵扣了,等我申报8月的时候不够再把7月那张进账专票认证抵扣然后我7.31做账的时候这项进项专票我已经借主营业务成本,贷应付账款了,没体现出税额,等我8月份抵扣了的话,我需要怎么做账呢,这笔进项税额怎么体现呢
老师,我这个月7月到的材料专票入账了,但是做的是待认证进项,我在8月份抵扣了转出,那我的抵扣联是放在7月待认证后面,还是实际8月抵扣月后面?
之前的会计的账务一直都没有计提工资,发放直接计入管理费用---职工薪酬怎么办?这个月要交上个月工资了,应该如何做账
怎么知道这个月工资是多少去计提呀,员工有绩效。
我们公司以房屋租赁为主,2024年我们有笔土地减量款总计金额为1363.94元,然后分录是去掉固定资产清理159万,剩下1363.94-159=1204.94元做了营业外收入,那如果今年税务让我补缴增值说(我们是简易征收5%),那我账务处理怎么做,税务申报怎么更改
劳务报酬的员工可以自己申报缴纳个税吗
老婆,我们是小规模纳税人,现在申请注销,清算时候资产负债表,其他应付800,未分配利润负数800,还要怎么做吗?
先开了发票,下个季度再收钱,应该什么时候确认收入
、某企业2024年1月1日的房产原值为3000万元,3月31日将其中原值为1000万元的临街房出租给某连锁商店,不含税月租金5万元。当地政府规定允许按房产原值减除20%后的余值计税。根据房产税法律制度的规定,该企业当年应缴纳房产税( )万元。不懂怎么算
老师,批发兼零售食用油,农产品(除烟叶,蚕茧,棉花,种子,种苗)的相关税务政策有哪些
老师,固定资产清理的时候开票了,该怎么申报收入,分录是怎样的
偶然所得个税申报选劳务报酬(不适用累计预扣法)?
那我补上之后,8月税控盘开票的进项税和账面上的进项税是不是就不相等了,账面上会多一笔331.32。
这个只要累计数对上就可以,你之前那个少现在补上就可以
哦哦哦。好的。累计数是只年初累计到现在的数据跟实际的数据对的上就行吗?
那销项税也是一样的道理哦?
是的,是的,是的,是的
好的,谢谢老师
好的,我先回复别的学员了