
老师您好,公司名下车子卖给个人开具了3%的普票,然后个人拿着公司开的普票开了过户用的机动车发票去过户,现在申报增值税时这张过户用的机动车发票金额也显示在增值税收入上面,这笔金额要怎么申报呢?按说这笔不应该申报的么,如果申报了不就是重复开票了?
老师,我们是卖电动车的个体工商户,有部分电动车需要上机动车牌,这部分上牌的电动车,属于机动车,需要开专票,上游供应商给我们个体户开的是专票,我们给客户自然人开机动车发票,然后客户拿着机动车发票去上牌。我们如果把这部分上牌电动车(机动车)卖给我们的下游个体户门店,我们个体户是不是也应该给下游个体户开增值税专用发票啊?谢谢
我们公司代销售空调,客户收货后我们自费购买风扇等小家电赠送给客户,这些赠品进项税我们都做了抵扣,这种情况请问购买的赠品是否要作为视同销售,做未开票收入申报?这样账目应该如何做呢?谢谢老师
老师,你好!请问一下我们公司是一般纳税人,我们之前销售了货物给客户,货款已经收了,货物也已经发货给客户了。但是发票确还没有开给客户。现在的问题是这个客户公司已经注销了,他们也没有叫我们开发票,这样的情况,我们该如何处理
老师您好,我们是商户,经营租车业务,我们加入了北京悟空平台,客户租车都是从北京悟空平台下订单租我们公司的车,租车款都交给了平台,平台扣除佣金和手续费后给我们定期返款,如果客户要发票了,从平台上申请开发票了,请问这个发票应该怎么开,是我们在自己的电子税务局上开还是让租车平台给开发票呢