您好 借:研发支出 借:应交税费-应交增值税-进项税额 贷:银行存款
老师好,请问对方帮我们开发,分三笔款支付,现支付首付款,支付后对方给我开了专票。请问如何做分录?想看进项做在哪里。难道没验收入无形资产吗?或者借:预付账款,借:进项税,贷:银行存款?
老师好,7月支付了合同全款,对方开了一部分的发票给我,剩余的8月开给我,7月账上做了借:预付账款(全款-已开票部分进项税额),进项税(已开票部分),贷银行存款(合同全款)。那8月收到票如何做科目
各位老师救救孩子吧,我公司之前开展了一个研发的项目,然后从另外一个公司请了技术服务咨询,对方说开票开研发和技术服务费,款项我支付给了对方,未收票,是计入借预付账款还是应付账款,贷银行存款,收到票后怎么做分录,是借研发费用-费用化支出,贷:应付或预付?还是直接结转成本
请问,支付一笔设备首付款,对方开的发票比首付款多。分录做:借:预付账款 应交增值税-进项税,贷:银行存款 其他应付款对吗?等验收合格后,借:固定资产 其他应付款 贷预付账款 银行存款
老师咨询个问题,我们单位有一笔2万元的预付账款,款支付已挂帐。现在对方把发票开过来报销,本来是做下账处理的,但是出纳不知道又给这家单位支付了2万元,我现在是怎么做账?是正常做账 借: 主营业务收入,应交税费 贷:银行存款 等对方把款退回来再做 借:银行存款, 贷:预付账款 这样做账可以吗?谢谢
公司把工作餐费打给公司食堂,公司食堂单独记账,有专门账户,每餐12元,由公司负担10元,个人负担2元。公司负担的钱已由个人打到食堂账户。我作为公司怎样做账。
老师您好,我们公司是做快消品饮料,有价值5000元的库存商品因为过期要退回工厂销毁处理,这批过期库存商品工厂只能补3000元的库存商品给我们,余下2000元要我们公司自己承担?内帐凭证怎么样做?
老师怎么算系统自动变一般纳税人,如果从今天算起是从去年的8月29号到今年的8月29号,如果不足500万的就不会升一般纳税人
个人所得税APP上是不是能代开车票的发票
老师你好,公司法人的房子无偿给我公司使用,用公司的公户缴纳的物业费这样可以吗?这个中间需要什么资料
老师,我是同一控股下的两个子公司合并,我是被合并公司,例如账面有:货币资金100 应收账款50 固定资产原值30累了折旧5 无形资产20应付账款85短期借款100实收资本15未分配利润5,我被合并公司怎么抵消这些分录
我们购买再生料高低压混合料,供应商的开票内容直接开*塑料制品*塑料颗粒,这样的发票可以用吗?
老师好,我在一家建筑公司上班,老板亲戚名下有多家个体,平时会用一台电脑往建筑公司开票,这样会有风险吗?个体是法人扫码登录的
老师,自制的白酒坏了,怎么处理?要办哪些手续?由于温度太高了
假如公司收到一张个人代开劳务发票金额5000元,公司需要代开代缴个人所得税,那实际支付给他的金额是不是扣完个税的金额
我们公司没有研发人员,可以做研发支出吗?我们有自己的运营APP,但是都是别人开发的
公司没有研发人员,可以做研发支出
那如果别人帮我们开发出产品,我们拿来出售,赚中间价,请问如何处理?也是分笔打款开票
那先计入预付账款 产品好了后计入库存商品科目
但是对方开票了,那是不是进项做到和我题目一样?另外就是下游客户也给我打款了,我也给对方开票了。。。没形成商品,可以入收入吗
就是您前面一样写分录 您开了发票 没有形成商品 不可以做收入
那我上个月直接做了,需要调账吗?但是本月就会验收了,是看全年就可以了吧?
本月是您的客户也对应验收么?
对的~ 如果看全年的话我觉得就不用调账了吧?
那可以不做调账的处理
谢谢老师,上面第一个问题的时候研发支出是做的资本化支出吧?还有一个,就是预付和预收挂进项好像不是很好的样子
是的 研发支出是做的资本化支出 现在不计入成本 可以用预付账款科目代替 等收到产品 把预付帐款转到库存商品
明白,我上个月也纠结了一下,但是怕预付和进项一起做,金额大了税务会问,所以就改成商品了。请问会出现税务的情况嘛?就是借:预付账款,借:进项税,贷银行存款
这个税务不上门查账 不会发现的啊
因为报表没有收入,但是有税,也是一个老师跟我说的
您说的是增值税申报还是企业所得税申报?
财务报表
这个没事 的 比如租金预收 没有确认收入 您收到租金要预缴增值税 那收入跟税金也不匹配 怎么办