借其他应付款贷应收账款
老师,请问下公司和合作方有账要对冲怎么做账呢?就是合作方帮我方代垫了费用,然后我方又欠合作方的款?
老师您好!我公司和合作公司相互欠了些账款,用了是我们欠对方23W,对方欠我们15万,现在双方想清账,从财务角度讲怎么处理比较好?
你好老师,我这边之前向对方进货,然后有10000万元应付账款挂这里。但是对方已经很久不和我们合作了,对方公司也销账了,那我这笔款怎么做账呢?
老师你好。合作方转账了一万到法人私账,法人把它转到对公账户了,备注了合作方转款,现在对方要求退还。我应该把钱转给法人,然后法人归还对方,还是应该怎么处理呢?
请问老师,我公司与其他公司合作项目,对方公司出钱,我司出资源,收到合作方的钱,我司已按往来款入账,项目发生的费用应由双方共同承担,发票开我司抬头,应该怎么入账呢?属于合作方的费用支出又怎么冲合作方的往来款呢?
老师,8月的工资,9月发放,10月申报个税是申报8月的工资么?
老师,我们企业从来都没有申报过工会经费,这个月税务系统直接弹出一张通用申报工会经费申报表需要填,填报起止时间是7月到9月,这种情况我应该怎样填呢?就按照上面提示的月份,只报这个季度的?
你好,我们应付职工薪酬科目下有二级科目,劳务派遣人员工资,需要填写至计入成本的职工薪酬吗
如果提前付给员工3万,个税能分摊每月5000申报吗?是不是不可以了
老师,第三季度企业所得税纳税申报表改了,已计入成本费用的职工薪酬,包括劳务派遣的工资吗?我们的会计把劳务费也通过应付职工薪酬科目了,在填表时用不用把劳务费的金额减掉呢
老师好,酒吧行业现有的税务优惠政策有哪些?谢谢!
@苏晓燕老师!!那这种情况按你们老师的经验要怎么处理呢?
我的印花税有买卖合同,租赁合同,技术合同都是核定过的,但是只有技术合同本季度没有发生,另外两个有发生,技术合同还需要申报吗
我的印花税有买卖合同,租赁合同,技术合同都是核定过的,但是只有技术合同本季度没有发生,另外两个有发生,我只申报另外两个就可以了吗
老师您好,总表如何更新到分表,主要总表有很多合并单元格,导过来保留原格式,表头也有合并单元格,是一个销售表,从多个维度老板想看分表,比如按业务员。
好的,谢谢
您好,不客气,祝您工作学习愉快,如果您这个问题已经解决,请对老师的回复给予评价