你好,这个应该按照实际缴纳的增值税计提
您好,老师我想问一下,为什么一般纳税人在月底计提税金附加的时候是根据3%的销项税额来计提的呢
老师,我想问下内账月末计提11月税金的时候因为不报税,根据什么计提呢
老师,一般纳税人附加税计提是当月月底算出未缴增值税的时候计提还是次月缴纳的时候计提呢
老师,请问计提税金,一般是根据什么来计提?比如增值税,附加税,印花税,个税,企业所得税。涉及这些税金的计提,以及,在什么时候计提?我知道申报缴纳的时候,可以根据完税凭证上的金额来做,那请问计提的金额根据什么来做?得先计提再申报缴纳吧?
老师,请问一般纳税人计提税金,一般是根据什么来计提?比如增值税,附加税,印花税,个税,企业所得税。涉及这些税金的计提,以及,在什么时候计提?我知道申报缴纳的时候,可以根据完税凭证上的金额来做,那请问计提的金额根据什么来做?得先计提再申报缴纳吧?
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可是月底的时候还没有报税哇
我发现我们增值税每个月都是按照3%的来缴纳
我们计提了就是缴纳计提的数字
月底计提到报税期,15号之前申报纳税
那月底应该怎么计算增值税的
一般纳税人应交增值税等于销项减进项,减进项转出加进项留抵
销项包括13%和3%的是嘛
进项只是13%的嘛
这个看您实际情况,如果您是一般纳税人,销售商品税率是13%,进项看您实际小规模给您开的1%税率一般纳税人开13%的税率
我们销项既有13%的又有3%的销项
你好,3%是简易计税,销售商品一般是不能简易计税的,所以要开13%,具体看您实际情况,
我们有一部分是3%一部分是13%
您好,按照您实际的税率开发票就正确
一般纳税人简单征收可以开3% 您符合就可以开
那我们在计算增值税的时候的销项税额13%的+3%的,进项是抵扣的进项税额嘛
你好,开13%的销项可以用进项来抵扣,如果您开的是3%的简易计税的发票,进项税额不能抵扣,
那老师,我应该怎样计算增值税呢
一般纳税人一般计税的应交增值税等于销项减进项 简易计税的不含税销售额乘以征收率3%,