您好,单位部分按受益部门记对应的生产成本管理费用,销售费用等

老师 社保费应该计入哪一个科目
老师,给员工教的社保费应该计入哪个科目
老师,社保个人部分应该入哪个科目?
社保培训费应该计入哪个科目,公司怎么入账
老师好,每月收到的社保退费,应该计入哪个会计科目?怎么做分录
销项税额五万,用了待认证4万,未交增值税借方留抵余额2万,最后留抵1万,怎么结转增值税和转出未交增值税,让未交增值税借方余额为1万
免税行业要求进项税做转出,请问已经折旧完毕的固定资产进项税部分怎么处理
老师停车场是交城镇土地使用税还是房产税呢?
老师,公司注册时是认缴,现在法人出资了一部分,需要做验资么?
公司贷款一年整还款怎么写分录
老师好,在用的财务软件中没有“研发支出劳务费"这个科目,请问可以在损益大类中自己新增设置吗?
老师,企业所得税应纳税所得额怎么算?
请问老师电子税务局收到缴纳税费信用降级提醒,怎么处理呢
老师您好 ,小规模纳税人,11月10日变更一般纳税人。选择次月生效。纳税申报时10月和11月增值税还是按小规模征收吗,12月是一般纳税人了对申报会有影响吗
老师,24年的预收账款现在发票可以入账不,当时没做无票收入
个人部分是发工资时扣,记入其他应付款
老师 我们这个月开始给员工买社保的 费用已经交了 但是工资是下个月发这个月的 要扣个人的也是下个月扣 我该怎么记账呢
先缴纳了社保,然后后发工资,那您记入其他应收款,这个科目,借应付职工薪酬贷,其他应收款,
老师 我是内账 我现在要做费用报销单 但是去社保局开具的发票是把单位跟个人的开在一起的 现在我需要把发票交接给外账税务会计 那我填费用报销单的时候是不是应该把这两部分分开填呀
是的,缴费单开在一起,可以做帐时分开