你好,可以的,这个视同内销也行

我报关出口寄给客户的样品 这个进项票开不进来 可以不用退税吗
国外客户给我们寄来的样品,进口的时候缴纳进口关税,这个进口关税是要做进费用科目里还是成本科目里
我有一个客户要我帮忙寄样品到国外,要由我们公司台头报关出口,样品是不收钱的也不退税,可以吗?
客户通过我司报关进口货物,我司开销售发票给客户,现在客户又想通过我司报关出口,客户再开发票给我们,这种情况可以申请出口退税吗?
客户通过我司报关进口货物,我司开销售发票给客户,现在客户又想把这批货通过我司报关出口,客户再开进项发票给我们,请问这种情况我们可以申请出口退税吗?
小规模纳税人和一般纳税人在什么科目什么情况下该用含税价或者是不含税价入账怎么辨别
承诺给工人的薪资是不是要给?如果没给的话,有什么方式可以用?
公司购进货物烟酒礼品用于赠送客户账务处理应该怎么核算
公司购进货物烟酒礼品用于公司内部使用需要视通销售处理嘛?
想要注销企业,应收应付全部调平到其他应付款账户,其他应付款账户余额调平到营业外收入,这样可以吗?那季度企业所得税表格,这个数字填哪一列?
老师好,我突然发现24年有一张专票,系统已经勾选认证了,但是账上漏做账了,账面上计提和申报缴纳税款都是正确的,这种情况怎么办?怎么补做账?
24年汇算清缴已完成,25年9月做帐发现24年有一张租赁发票未做帐,24年11-12月已付的社保医保公司未计提,怎么处理?
老师,9月我已经结账了,现在这家供应商的货款说是配送金额上扣减8个点折扣价。那我是在10月份做一笔折扣的账务处理吗?
请教一下印花税咋报的,跟收入采购数据对不上呢,外账报的
老师能不能帮我看一下第三大题呀我有点懵逼学的
进行票没有
直接视同内销就可以的
送给客户的样品 那咋收回款项
计入营业外支出就行了,不给你钱计入营业外支出
视同内销的分录怎么做的呢,那没进项票我结转不了成本
借营业外支出贷其他业务收入贷销项 借主营业务成本贷库存商品,库存商品可以暂估入库
进项票开不进来,那暂估一直挂着吗
汇算清缴的时候调增就可以了
转内销 那我出口发票还开吗 还是直接开内销发票呢
不用开,开形式发票就行
出口发票也不用开吗 就弄一形式发票吗 那申报时者收入数据填哪里呢 未开具发票那吗
开形式发票就可以了,按正常开具发票,正常销售一样申报纳税
什么意思 到底要不要开内销发票的
开形式发票,和正式发票一样申报,不用开内销的那种