你好 暂估的50发票来了9万吗
老师,我3月份进行成本暂估50万元:借:主营业务成本-暂估成本 贷:应付账款 7月份发生一笔9万元成本支出。请问这9万元如何记分录。
老师,我9月份暂估做成了,借:主营业务成本,贷:应付账款-暂估,然后这个月收到成本发票怎么做?
老师你好!9月份成本票未到,暂估成本 借:主营业务成本11098500 贷:应付账款/暂估应付账款11098500 10月份收到成本票,红冲9月份的暂估 借:主营业务成本-11098500 贷:应付账款/暂估应付账款-11098500 再按成本发票做分录 借:工程施工--××项目10988613.75 应交税费-应交增值税(进项税)109886.25 贷:应付账款/供应商11098500 月底结转成本 借:主营业务成本10988613.75 贷:工程施工--××项目10988613.75 能否按以上分录进行账务处理,谢谢!
老师:估计借劳务成本9万 贷应付工资9万结转成本。借:主营业务成本9万贷劳务成本9万,下月发生成本3万,我如何冲估记的,分录如何做
老师,我2023年12月暂估10万元,那我2024年3月份收到发票,(暂估分录:借主营业务成本-暂估 10万 贷:其他应付账款 10万)分录是怎么做合适?谢谢
4600一个月上班八天怎么算
A公司给公司打款B公司,B公司审批有误又有打给A公司原路退回给A公司,A公司又打给B公司,B公司需要做两笔收到款还是只提现一笔收款凭证
车间设备维修 其中购买配件的钱和厂家来的维修工的费用,餐费,住宿费。通通都进入车间设备的维修费就行哈。
老师好,ETC充值后开不了专票,后续进项抵扣按照消费的普票计算抵扣还是汇总开具专票才能抵扣
你好,老师,我是小企业会计准则建筑业,平时有异地预缴的企业所得税,季度申报企业所得税有抵减,现在申报24年所得税汇算清缴,现在应缴纳的税大于已预缴的企业所得税,还补了一部分税,汇算时候又抵减一部分预缴的,这部分怎么做分录,冲减预缴所得税
老师请问,建筑劳务公司开具销售发票是开专票好还是普票好
老师,水利基金是什么费?
老师好,税务局不让填未开票收入,公司把票开给个人,怎么查询公司有没有使用自己的身份证开票?如果开给我,对我有什么影响?
账上有76万未分配利润,还有购进的50万的酒,这个酒要做业务招待费用掉还是挂无票收入,比较好,主要酒太多了,公司经营的也不少酒类
你好,请问老师,我的继续教育2025年没有,可以报考中级吗,我继续教育是2021.2022.2023.2024,是不是不可以报呀,现在继续教育2025年还来的及吗,7月2日就报名截止了
是的,收到了9万发票
借应付帐款借主营业务成本-9 借主营业务成本贷应付帐款9
我付了这笔9万银行存款怎么入账?
借应付帐款贷银行存款