您好,借管理费用,工会经费贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬贷银行存款
老师,我们采购来的零件直接用到指定的项目中,零库存,做分录时还要过度一下原材料科目吗,能直接用成生产成本吗
老师,汇算清缴时候利息是负数,填表时候利息支出是写正数还是负数
老师有张发票对方给我们开了公司名字其中的两个字,也没有税号,这个发票能用吗?普票
@董老师,只要董孝彬老师回答,老师我现在做到确认收入结转成本了,我们把收入和成本都用的含税,然后我们上次交增值税的时候写的分录里有这个用进项冲减收入的分录,现在还用4月整月收到的进项冲减主营业务成本吗
农业小规模的买的苗,对方开免税票可以用吗?报税有没有影响
老师,找不到网银的课,在哪里找
老师,预付卡开的发票不能使用吧,是不是使用了才能用,使用环节会有发票进来吗
这个待办里面,企业财务报告(月报)是需要报什么?
财务人员从哪个环节确认可以出口退税。从哪个环节准备资料?
老师,现在采购和销售发票都要附上出入库单吗?
应付职工薪酬_工会经费,应交税费_印花税月末都有贷方余额吗
期末没有支付时有贷方余额,下个月支付就平了,
应交税费_个人所得税也是这种情况吗?
您好,是的,一样的道理计提时贷方会有余额,然后下个月实际缴纳时就科目做平了
企业所得税计提和缴款的分录怎么做,要有明细,是新手,望理解
借所得税费用,贷应交税费,应交企业所得税, 借应交企业税费,应交所得税,贷银行存款
账面上借记应交税费_企业所得税700元,现在补提分录怎么
和计提的分录一样,借所得税费用贷应交税费应交企业所得税,
老师,计提和补提的分录一样,对吗?多提是不是就和计提的分录一样,只是用红字表示(或负数表示)
老师,计提和补提的分录一样,对吗? 对 多提是不是就和计提的分录一样,只是用红字表示(或负数表示) 对的
老师期末工会经费和个税不需要结转对吧?印花税和所得税费用,附加税都要结转至本年利润借方
老师期末工会经费和个税不需要结转对吧?不用 印花税和所得税费用,附加税都要结转至本年利润 结账分录:借本年利润贷所得税费用,税金及附加
是那补提的所得税也要结转吗
你好,一样要结转的
老师,本月销项大于进项,但有留底1000元,月末也需要做这两笔分录结转吗
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