您好,借管理费用,工会经费贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬贷银行存款
找税务局代开的发票,税费已经当场缴纳了,该怎么做账务处理呢
老师资 产负债青上,累计折旧期末数,就是从公司成立以来到现在总共计提的折旧额?
技术工程类,公司,还得写标书靠项目挣钱,会计处理要求必须得会工程施工类的会计么?只做过商贸能干么
公司法人工资有具体标准吗,比如一年工资年终奖不能超过注册资本的多少,不能超过收入的多少
老师,请问文化事业建设税计税依据是什么啊 不会报 不知道怎么填写 求指导
您好,这个21年的不应该是6%,7年吗?为什么是4.9137
你好老师个体户经营超市老板送给客户一张卡客户拿这张卡在我超市消费了1000元会计分录怎么做
您好,这个21年的折现率不应该是6%,7年吗?为什么是4.9173
公司买的车,打款给总公司,分公司给开的发票,因为款票不一致,写了对方这个告知函可以吗?
总包方代发工资,未申报个税,分包方收到其他建筑公司开的代发工资金额的劳务票,那其他建筑公司怎么做账和需要什么资料
应付职工薪酬_工会经费,应交税费_印花税月末都有贷方余额吗
期末没有支付时有贷方余额,下个月支付就平了,
应交税费_个人所得税也是这种情况吗?
您好,是的,一样的道理计提时贷方会有余额,然后下个月实际缴纳时就科目做平了
企业所得税计提和缴款的分录怎么做,要有明细,是新手,望理解
借所得税费用,贷应交税费,应交企业所得税, 借应交企业税费,应交所得税,贷银行存款
账面上借记应交税费_企业所得税700元,现在补提分录怎么
和计提的分录一样,借所得税费用贷应交税费应交企业所得税,
老师,计提和补提的分录一样,对吗?多提是不是就和计提的分录一样,只是用红字表示(或负数表示)
老师,计提和补提的分录一样,对吗? 对 多提是不是就和计提的分录一样,只是用红字表示(或负数表示) 对的
老师期末工会经费和个税不需要结转对吧?印花税和所得税费用,附加税都要结转至本年利润借方
老师期末工会经费和个税不需要结转对吧?不用 印花税和所得税费用,附加税都要结转至本年利润 结账分录:借本年利润贷所得税费用,税金及附加
是那补提的所得税也要结转吗
你好,一样要结转的
老师,本月销项大于进项,但有留底1000元,月末也需要做这两笔分录结转吗
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