你好,不一定,一般是按照付款时间或做账时间日期,次月初做的以月末最后一天为做账时间,而不是发票时间,如果是上月开具的发票那你就没法登记时间了
老师,登记账凭证的时候,这笔业务发生在几号,记账凭证的日期就填几号对不对?
登记记账凭证什么顺序呢?按时间顺序可以吗???如果1月1号收到一个付款凭证。是付给快递的,但是快递发票还没来,1月15号才来,我登记记账凭证写几号?是不是要等票据全了,才能记账,记账凭证就是15号???
实际业务发生后 出纳现金日记账 按时间记账 按理会计也需要一笔笔按顺序做凭证! 但可以一类做一张凭证嘛 (几天的做在一起 )当月凭证金额核对日记账一致
老师,记账凭证的日期是按照发生业务的日期填写吗?是不是每发生一笔业务就做一次记账凭证,还是留到月底或者月头一起做
老师,这个记账凭证一月份的已经装订了,二月份起的时候这个记账凭证上的记字第几号要重新起号吗?还是延续上月的凭证号?
到底无形资产摊销计不计入营业现金净流量?
老师,试用期可以不缴纳社保吗?
凭证可以半年的凭证装订在一起吗
老师,您好!我想问一下溢价发行债券,在算什么的时候,需要考虑溢价的部分
老板要把借公司的往来款转投资款。可以吗,用不用交税,需要啥附件
老师,请解析下这句话:加工费记入委外加工产品的成本。 我看我司科目余额表,全盘会计把委外加工费单独出来放制造费用了。我然后我核算成本只能分配到各个产品中。 然后现在生产领料领这个委外件。因为不核算半成品成本。我把Bom全部拆成材料了。然后生产领料明细表肯定会领委外件和自制半成品组装成产成品嘛,是不是,因为工司没核算成本。所以领料明细表我套用采购单价乘以数量就是我成品成本。但里面含了加工费单价。那我现在是要把加工费减掉对吧。 2、全盘把加工费单独出来了,影响我核算吗?还是说我是可以把加工费计入委外加工产品成本
老师,比如委外加工的产品。ERP系统是有入库单价的对吗?如果自制的成品核算出来成本,在ERP里面也有入库单价对吗?
今年发放去年到今年的工资,发放的凭证需要附上去年到今年的每月的工资表吗
海关原产地证需要中英文章吗 没有可以做吗
当月销售额达到500万,当月升为一般纳税人,次月怎么报税表怎么填
那我就按照付款日期吧,这样后期还好查一些
你好,可以的,按照付款时间可以
那老师,员工聚餐费用要怎么入账?
你好 借应付职工薪酬――福利费 贷银行存款
与个税有没有关系?
你好,聚餐的不涉及个税的,没有关系