你好,可以的,情况属实就可以
老师您好!发生的业务招待费,发票日期在审批招待之后,不是当天,可以直接用吗?需要补充额外的说明吗?
老师,您好,外购的月饼用来送给客户的,入管理费用-业务招待费,取得发票是专票,请问这个税额可以直接抵扣吗?用做视同销售吗?
21年刚来办的企业还没发生营业收入,但有业务招待费,汇算清缴时业务招待费的税收金额是灰色的不能填,说是筹办期间的业务招待费可以自企业开始营业之日起一次性扣除,那做21年汇算清缴时业务招待费那栏就不需要填了,那会计账上需要做什么处理吗?
企业发生的与生产经营活动有关的业务招待费支出,按照发生额的60%扣除,但最高不得超过当年销售(营业)收入的5‰。企业在筹建期间,发生的与筹办活动有关的业务招待费支出,可按实际发生额的60%计入企业筹办费,并按有关规定在税前扣除。老师以上内容我百度查的,我不太明白扣除什么意思,比如说A公司2021年营业收入是100000,成本80000,管理费用20000(招待费10000),本身我是没有利润的,还要交企业所得税吗?
老师您好,麻烦问一下关于业务招待费税前列支的要求在哪里能找到,我意思就是如果业务招待费报销不提供具体的招待证明材料,直接一张发票,这种招待费可以列支吗?还是业务招待费比例内列支就本身不需要提供招待证明材料?
求承兑汇票的会计分录。
郭老师,4.24日付了境外的港口费用$13984.16,属于预付款,4月固定汇率7.1775, 我做的分录是 主营业务成本 港使费13984.16×7.1775 应付账款-xx公司 13984.16×7.1775 应付账款-xx公司 13984.16×7.1778 银行存款 美金 13984.16×7.1775 这个月,整个结算单来了,结算单金额是13619.96,当时我们支付了$13984.16,但是对方实际只收到了$13977.19,中间行手续费扣了$6.97,对方没把6.97算在结算金额里面,手续费需要我们承担,所以她算出来退我们$357.23, 我6月份分录应该怎么做,前面的4月份凭证怎么调整,退款目前还没收到。6月固定汇率是7.1869。
老师,今天的成本票,可以放到6月吗??催了几天,都说给,昨天忘了催,说是今天开,
老师,我这里的公司上个月应交税费六万多,但是老板不交说现在没钱,然后税务局也发了税费催缴通知,老板也不吭声,那这个月还需要报税吗?
工地食堂收到供货商开的副食品和农副食品的发票能用吗?
对方开专票给我方,月底对方要做废专票,我方未认证为什么需要我方进税务系统确认后,对方才能作废?
老师小规模,4季度报表错误,财务报表已更正,但是所得税报表不让更正
老师,我公司是车队,要转让一台车给个人,请问分录怎样做呢?
居民企业之间借款需要缴纳印花税嘛?
老师,我有一个问题就是说那个报关单上写着a公司出口到了b公司香港公司,那收货人是香港公司但是我们实际的货是从这个深圳这里直接出口到了亚马逊仓库那这个到底是算我b公司从深圳发货到亚马逊仓库还是代表a生产企业出货到了亚马逊仓库啊,但是这个钱呢又是后面进账,又是进到了就是从亚马逊卖了之后,他提现就是提到了这个香港公司对对公账户,然后香港公司再把这个钱付给这个生产企业然后我就想问这个亚马逊平台的店铺绑定了c公司的营业执照,因为在亚马逊平台有很多个站点,但是他的绑定的银行的要营业执照又是c公司那这个c公司的这个收入要做吗他没有这个国内电商的这个销售算是公司的吗反正现在是一直没有做
不用再额外补充说明了是吗老师
是的,不需要的,如果您公司内部管理需要,也可以补充