按照严格规定 是实际发放时 再申报的 这样的话 9月15日前申报 就可以了 当然 许多按计提申报 后续能够实际发放 影响也不大 这样的话 8月15日前申报的
这月申报上月个税,报表做账当时没有发放工资,月末最后一天发工资了,也没做进7月份账和报表里,请问我这个月申报个税按照0申报还是工资表发放申报
老师,这个月发的7月的工资,最晚什么时候报个税
这个月发的7月的工资,个税申报最晚时哪一天?
老师我今天发的7月份工资,今天15号是个人所得税最后申报期限,我可以零申报,下个月15号再申报7月份个人所得税稅嘛
每个月哪天最晚报税都是在哪里查看的呢?
老师这个题答案是不是错了,题目应该就是错误的,解析我看是对的
老师这个题答案是不是错了,题目应该就是错误的,解析我看是对的
老师,我公司是小规模(按季申报),开了跨区域涉税发票,需要预缴哪些税
老师,这个题我不明白是为什么错
请贾苹果老师回答,其他人勿接,否则差评看以前软件设置收入和成本设置了分项目核算,应付账款和应收就没有分项目核算,没有分项目核算,是不是其实收入,成本,应收和应付在软件里面都可以分项目核算呢?
请贾苹果老师回答,其他人勿接,老师报销款,外账会计怎么做的发放工资凭证
也不用交进项税是什么意思?
老师,进项税额转出不是可以作为成本吗?购进时取得专票做账:借:库存商品 100万 借:应交税费-应交增值税(进项税额)13万 贷:银行存款 113万。 进项税额不能抵扣转出做账:借:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 13万 贷:应交税费-应交增值税(进项税额) 13万 月底结转成本做账:借:主营业务成本 100万 贷:库存商品 100万 请问转出13万的税额不是可以作为成本吗?应该怎么做账呢?
老师,答案部分的第2点 本月基本生产车间制造费用计算出来的那个6万,看不懂那个式子
老师,有中级职称去企业 别人会高看你一眼吗
那我8月份发放的7月的工资,9月15日之前申报都不算逾期吧
嗯嗯 这样可以 没问题哦