你好!是的,没有处理完的月末都填写这一项
固定资产在资产负债表中的填列中,什么情况是减去固定资产清理期末余额,什么情况是加上固定资产清理期末余额
老师好,请问一下固定资产在资产负债表的填列,固定资产清理期末余额,不管是在借方还是贷方,都是加进固定资产里对吗?
”固定资产”科目借方余额10,累计折旧贷方2,固定资产清理科目借方余额3,问资产负债表中固定资产期末余额应该填多少?是5还是11
请问当固定资产清理有贷方余额500时,在资产负债表的固定资产清理项目下填500还是-500
请问固定资产期末余额,固定资产清理借方余额的时候为什么要加上?固定资产清理不是借减贷增吗?
甲方给分包方代发工资 分包方给我们开发票 然后我们支付分包方的款的金额可以用代发工资去下账么
老师好 如果一般纳税人一个工程项目基本没有进项税票进来,增值税没有可抵扣税额 ,全额交税 这种的有税务风险吗
老师 想问问 房东收的电费单价比国家电网的单价高,这种情况没有足够的发票,怎么处理更合理?
老师您好,请问公司暂估了收入,后面开回来发票,但是还没冲完暂估的收入,就是部分交税,部分冲暂估,这个账怎么做?
我们要申请享受软件产品即征即退政策的话,前提是必须自主研发的或者是进口后进行本地化改造才可以么,外购的软件再销售可以享受即征即退么?
请朴老师解答,请问老师,264题怎么做
去年3月份的发票还可以红冲吗
合同价款是106487万 其中15000是客户用茶叶抵 说他们不给我们开茶叶发票 我们也不用给他们开主营发票 那我们这个帐需要怎么做?
甲公司与银行签订的现金管理服务协议,合同金额200万,可要交印花税?
请问一下处理固定资产是营业外收入还是支出
好的,谢谢
不客气欢迎下次提问满意请好评谢谢