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我公司账户上进了一笔A公司的公对公进账,然后我们又把钱转给了B公司公对公出钱,这个该怎么做分录啊。。。。他们就是从我们这倒钱用的,都没有发票,没有业务,只是从我们这倒钱用的。。。因为这是19年的东西了,之前这个公司没有账,我这从头缕呢,这不知道该咋整了,要是记无票收入的话还得去税局改报表。所以请教一下各位老师,我们公司是做土木工程的,A公司也是土木工程公司,B公司是建材销售公司

2020-08-14 17:22
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-08-14 17:52

收到A公司款分录 借:银行存款 贷:其他应付款

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齐红老师 解答 2020-08-14 17:52

支付分录 借:其他应付款 贷:银行存款

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快账用户3254 追问 2020-08-14 17:55

那摘要怎么写呀 然后还得一直挂着A公司和B公司的账吗,咋平账呀

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齐红老师 解答 2020-08-14 17:59

摘要写收到代付款

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齐红老师 解答 2020-08-14 18:00

付钱给B就写支付代付款,然后冲A的其他应付款

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快账用户3254 追问 2020-08-14 18:11

咋冲呀,这两笔都是其他应付款吗?冲的分录咋写呀,借其他应付A,贷其他应付B吗?摘要咋写呀

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齐红老师 解答 2020-08-14 21:00

收到A公司款分录 借:银行存款 贷:其他应付款-A公司

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齐红老师 解答 2020-08-14 21:00

支付分录 借:其他应付款-A 贷:银行存款

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收到A公司款分录 借:银行存款 贷:其他应付款
2020-08-14
你好,你收到的做收入,支付出去的做成本,你现在不属于你的收入,你开了发票也得做收入的 你是换了电脑吗?如果换了电脑的话,点发票修复。
2023-03-11
没问题,这个正常报销就可以,但是这个没有发票不能税前扣除
2023-12-08
你好,很高兴为你解答 你内账处理的时候报账的时候怎么处理的
2020-10-19
可以的,明白,这个就是农民工专户发工资 都是这么做,现在都要求这样的,你们出一个委托书就行,然后他发放的证明给你们复印一份。
2023-08-24
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