你好 发生的时候 在建期间发生的材料费和人工费 都计入在建工程核算 在建完工后转固定资产 次月开始折旧的 。 不是一直挂预付账款哈

老师,26年补计提25年的奖金,可以入账在26年费用里面吗,还是要用未分配利润科目调整一下
老师您好!我请教个问题,3月份给员工补缴了1月和2月的社保,此员工是在我们公司代缴社保的,工资没有发。那我申报2月底个税的时候是不是要把他1月和2月缴的社保一起申报了?
实操老师请帮忙回答一下,就是新增值税后,劳务派遣怎么申报增值税呀,专管员给我发信息,说不用填扣除那张表了,那附表一,还用填扣除数么
老师,现在可以汇算清缴了吗
老师您好 请问利润表里 税金及附加下面 不包含地方教育费附加吗?我用的是金蝶财务软件 最后报表出来的时候 利润表里有城市维护建设税 教育费附加 但是没有地方教育费附加
老师,请问一下,我们公司A是其他公司股东B,转了投资款给B,后面变更股权之后,就不是这里公司B的股东了,那我账上转出去的投资款怎么处理?
老师你好,保险公司赔款打款到公司,怎么做
我司员工8000/月,请病假3.5天,如何计算工资
我公司一月份开了一张256万的发票,开一份合同的60%多,现在客户要把这张发票,4月把这张合同的发票全部开完,这样会有什么风险?要不要提前跟税局人员申请红冲?
请问老师,从哪里可以查经营范围是否合适,字数是否合适?
没有发票的呢
没有发票 就根据付款单等暂估先入在建工程 不建议挂预付账款的
那付款会计分录是。借方在建工程,贷方,银行存款?
还是借方预付款,贷方银行存款
你好 嗯是的 借在建工程-人工费 在建工程-材料费 贷银行存款 先这样暂估
收到发票呢,会计分录怎么做
借方固定资产,贷方,在建工程?
还是完工直接结转固定资产
你好 嗯是的完工在转固定资产哈 借固定资产贷在建工程。 收到的发票 看发票与你实际暂估在建工程是否有差异 有差异就调整在建工程分录 没有差异 就附凭证后面 即可 算补充发票给你们 。
自有的房屋是不是得下固定资产,根据发票
你好你说的是自己建造的 也是先走在建工程去核算 在完工转固定资产 是的 最终是要有发票来入账的 到时才好税前扣除的