您好 还在筹建期的话 固定资产折旧也计入长期待摊费用—开办费
老师好,筹建期间固定资产折旧入管理费用还是长期待摊费用?[抱拳]
现在还在筹建期,费用都做了长期待摊费用—开办费,固定资产折旧可以做管理费用—折旧费吗?
我方筹建期,8月建账以来,所有费用都是开办费,固定资产只是计提折旧了,现在一直在累计折旧这个科目里,没有做分录在管理费用,这样可以吗?
长期待摊费用摊销到了管理费用办公费,我在期间费用里面放到了管理费用其他里面,资产折旧摊销表里面我也填了长期待摊费用数字,就是管理费用里面折旧费加上我上面填的其他合计数才等于资产折旧那里面本年折旧数有影响吗?
新开的餐厅,摊销房租,摊销装修费,固定资产折旧,能不能记入 借 管理费用_房租 管理费用_装修费 代 长期待摊费用_房租 借 销售费用_折旧费 代 累计折旧
老师,卖汽车的难道每个月只有车的进项发票可以抵扣吗?还有啥发票可以抵扣进项吗?费用发票可以吗?
这个是做账借方银行存款,贷方是什么啊
请问增值税申报错误了,隔了好几个月怎么办?等税务检查到吗?
报销端午节买粽子 636 元,取得专票税额是 36 元,怎么做账?
老师,请问一个员工在老板的2家公司发工资,一家公司交社保一家没有,现在员工离职了,把赔偿金放在没有交社保的公司名下给员工发放,这样没有问题吧?而且发放的赔偿金不是属于上半年的平均工资的N+1,比平均工资高,有没有问题呢
T+系统做账,上月期末应付账款为0,这个月采购生成了付款单,我按照银行回执单,在付款单里选单分摊保存审核单据自动生凭证,为什么期末余额跑到借方去了,不是应该为0吗?逻辑不知道在哪
老师,就是我们现在是小规模纳税人给客户开发票,是1%的普票,客户要专票,我们是10.1号才是一般纳税人,可以开13%的专票,能这个月开了,下个月,再开专票吗?客户急着这个月赶紧上牌,咋办呢?如果这样子操作,会不会我们的税会变高?
老师,请问公司跟其他不属于公司的业务人员做业务,进销其实是一样的进100元消100元,有货物的进出,请问这属于走账吗?
进项票9%税率的原木票通过委托加工1%普票的加工票,把这两个进账金额能转换成13%的木皮进项票吗
老师请问下,我们公司目前是私企刚成立没多久,前期展馆工程设计费以及设备款支付一部分了也已经收到发票了,部分款项没有全部付清,现在国企要跟我们合资成立一个新公司,国企占20% 我们占80%。 这些已支付的款项怎么转移到合资公司作为投资款呢
开办费下面用不用再设折旧费的三级科目?
您前面开办费下有没有设置三级科目?
没有设置三级科目
那现在也可以不设置三级科目
谢谢老师
还有一个问题,麻烦老师了 我现在的公司(A公司)是2019年登记注册的,股东是一个个人和一个公司(B公司),A公司的法人是B公司的法人兼股东,由于现在是筹建期股东投资款都没有到账,前期费用都是由法人出的,这个往来款以后可以转为B公司的投资款吗?
不可以 应该以B公司的名义投入
那我现在挂着法人的往来有没有什么问题啊?
法人借款给公司经营周转 没有问题