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老师好,我们公司厂房跟办公楼是租赁的,付房租时分录是不是 借 待摊费用—房租 贷 银行存款或现金 那我们以后每个月做摊销时分录怎么做呢?

2020-08-16 07:16
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-08-16 07:16

是的,借制造费用贷待摊费用

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快账用户1628 追问 2020-08-16 07:40

那办公楼跟宿舍楼是 借 管理费用—房租 贷待摊费用是吗?

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齐红老师 解答 2020-08-16 07:41

宿舍是管理费用 福利费,贷应付职工薪酬 福利费,借应付职工薪酬 福利费, 贷待摊费用 办公楼借 管理费用—房租 贷待摊费用

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是的,借制造费用贷待摊费用
2020-08-16
借 管理费用 房租 贷 银行存款 下个月摊销的时候 借管理费用房租 贷 待摊费用 房租 这样是不对 应该借 待摊费用房租 贷 银行存款 摊销的时候 借管理费用房租 贷 待摊费用 
2024-03-04
是的, 就是这么做账的。
2021-07-30
你好,厂房租金支付的时候还未开发票,分录是 借:预付账款,贷:银行存款 取得发票的时候 借:长期待摊费用, 应交税费—应交增值税(进项税额),   贷:预付账款 按月摊销的时候  借:管理/制造费用 贷:长期待费用
2021-03-24
你好 支付的是1-6月份的可以
2020-12-11
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