都可以,你单独设置备用金科目就是前面,没有设置就是后面的
老师好,给采购的备用金报销时分录 借 管理费用—办公用品 贷 备用金—某某人 还是借 管理费用—办公用品 贷 其他应收款—某某人用哪个才是正确的
老师好,我想问一下,公司领导为公司支出的一些零星费用,办公用品啊啥的。应该计入借管理费用,贷其他应付款某某,如果想冲其他应付款的话,是应该,借其他应付款,贷实收资本吗
个人报销办公用品分录可以:借管理费用—办公费、贷其他应付款—Xx;借其他应付款—xx、贷现金;可以通过“其他应付款”过度吗?还是直接借管理费用-办公费、货现金,谢谢
老师好!老师,收到运输发票,银行付款回单 分录: 借:管理费用—运输费 费用抵扣 贷:银行存款 还是借:其他应付款—某某物流公司 贷:银行存款 以上两个分录哪个正确?谢谢!
出纳用备用金或现金支付给员工报销 摘要可以写成 借方 A某人报销福利费 B某人报销维修费 C某人报销快递费 贷方摘要员工报销费用 然后分录是 借:管理费用-维修费 管理费用-维修费 销售费用-快递费 贷:其他应收款- D某人 请问上面是否可以这么做?
你好 初级会计增值税中有无组价问题
您好亲,确认收入是分期还是一次性,与收不收款没有关系亲老师,我说的是分步确认,没有说分期如果不分步确认是不是要把销货单和银行存款都作为附件,不能只以银行存款做为附件
老师如果一次确认收入是不是要把销售单和银行回单一起做为附件,不能只以银行回单做附件,如果分步确认是不是先根据销售单做附件做应收账款,贷主营业务收入,再根据银行回单做借银行存款贷应收账款
老师,问一下,今年上半年新起的营业执照,今年还用验照吗
老师,我们公司去参加展会展位费35000元,有一个公司占用我们一块地方,给了我们1万,这个费用怎么做凭证?
资产负债表不平是因为我把实收资本调平了
老师以前期间认证的发票 ,还能查到明细吗
首单首笔出口退税 :在纳税人累计申报应退税未超过限额前,可先行按照规定审核办理退税再进行实地验看。 这句话里 未超过限额前 限额是多少?
请问怎么能联系上老师,我想做表
个人独资企业,目前账户钱不够,不够发,要不要继续给法人做工资,,有没有什么影响,前边一直有发
老师好,公司给员工宿舍买的床单张床跟床垫金额在1300左右,但是量20张左右。这个可以入固定资产吗?
这个金额不大 还是直接做费用比较好,你要是做固定资产 这个对应折旧是5年,一年都没有多少了,建议直接做费用 借管理费用 福利费,贷应付职工薪酬 福利费,借应付职工薪酬 福利费, 贷库存现金
老师,公司给员工宿舍不止买床还有其他家具,衣柜跟办公桌之类的总金额和在一起有7~8万左右。这个都做费用吗?
单价不超过5000元可以直接做费用不做固定资产
你做固定资产话折旧做借管理费用贷应付职工薪酬福利费借应付职工薪酬福利费贷累计折旧