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老师好,给采购的备用金报销时分录 借 管理费用—办公用品 贷 备用金—某某人 还是借 管理费用—办公用品 贷 其他应收款—某某人用哪个才是正确的

2020-08-16 07:37
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-08-16 07:38

都可以,你单独设置备用金科目就是前面,没有设置就是后面的

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快账用户3884 追问 2020-08-16 10:43

老师好,公司给员工宿舍买的床单张床跟床垫金额在1300左右,但是量20张左右。这个可以入固定资产吗?

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齐红老师 解答 2020-08-16 12:41

这个金额不大 还是直接做费用比较好,你要是做固定资产 这个对应折旧是5年,一年都没有多少了,建议直接做费用 借管理费用 福利费,贷应付职工薪酬 福利费,借应付职工薪酬 福利费, 贷库存现金

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快账用户3884 追问 2020-08-16 16:44

老师,公司给员工宿舍不止买床还有其他家具,衣柜跟办公桌之类的总金额和在一起有7~8万左右。这个都做费用吗?

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齐红老师 解答 2020-08-16 17:04

单价不超过5000元可以直接做费用不做固定资产

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齐红老师 解答 2020-08-16 17:04

你做固定资产话折旧做借管理费用贷应付职工薪酬福利费借应付职工薪酬福利费贷累计折旧

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都可以,你单独设置备用金科目就是前面,没有设置就是后面的
2020-08-16
同学您好,你好,可以的, 没问题
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你好,200元还要付給他的,贷库存现金或银行存款
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