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有一笔数,是因为疫情配送厨房食材给隔离人员的,政府让我们按人头配送,每人每天30元菜,杂货另算,政府1.2月份应付款给我们2万元,我们会计1.2月结转了成本,其他未做这笔数,7月份收到货款了,我应该怎么做分录,是不是借银行存款,贷主营业务收入2万就可以了,不需要结转成本和做其他了……

2020-08-16 10:46
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-08-16 11:06

您好,根据您的描述,您的理解和处理是正确的。

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您好,出纳卡资金的来源是哪里?
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进货 借:库存商品52.5 贷:应付账款52.5 收到发票 借:应交税费-应交增值税(进项税额) 应付账款 贷:银行存款
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这个个税是谁在承担?如果你们承担的话,再做一个借营业外支出 贷应交税费个税。 如果是对方个人承担,客户承担,那你收回来借银行存款贷应交税费个税,冲了它就行。手机平板,你单位没有开发票,也不需要付钱,不用做账务处理。
2025-08-27
应交税费个人所得税,如果是你们单位承担,借营业外支出, 贷应交税费个税,这不是已经做平了? 如果是对方承担的话,借库存现金贷应交税费个税,这个是不是也已经做平了? 没有问题了吧 2万的手机,对方没有给你开发票,也没有给你钱,不用提现。
2025-08-28
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职称:注册会计师,税务师

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