按开具发票的当月全部确认收入,缴纳税款。就是不存在按月摊销确认收入计算税款了。 不然无法进行税务申报,金税三期会对开具发票的数据比对,比对不符无法报税,因此必须在开票当月确认收入,同时结转对应的成本。需要提前确认收入、结转成本

物业公司,一次收取一年的物业费并在收款当日开具了发票,这个怎么做账,税款怎么缴纳
物业公司收取小区业主一年物业费,收到款时开收据记入预收账款。后期也不会开具发票。确认收入时,附件是什么?
物业公司2021.12.1日预收2022一年的物业费10万元,并且开具了发票。请问报税时要怎么填列?
我们是一家小规模纳税人的物业公司,业主现在缴纳2022年的物业费,并且要求开票,去年的物业费已经做了应收账款,那现在要求开票,我怎么做账以及申报呢?
老师,物业公司收了两年的物业费费,并且已全额开具发票,这个怎么记账?
企业所得税汇算清缴中调整表中账载金额是这一年的发生额吗。
一建筑企业承包村集体合作社的一建设项目,村集体合作社,需要公司给提供一套项目账,如何做账?是新建一个账套按照项目的完工进度支付情况做一套项目账本吗?
老师你好!问一下需要申报5-10月份的个税是怎样申报,申报工资有扣除个人社保需要加上去吗?老师指导一下
老师晚上好,预收款项24年漏确认收货,年报时收入已调增,已缴纳所得税,25年账务上调整分录:借预收账款。 贷未分配利润,导致25年利润增长,这样会不会重复缴纳所得税呢老师
我们公司帮员工买的社保是单建的,单位负担949.98,个人负担417.8,其有一个员工买的是统筹的,公司负担1034.82,个人负担472.95。公司要收回1034.82-949.98=84.84差额。会计应该怎么做账务处理?? 缴纳社保: 借:管理费用-社保费 1034.82借:其他应收款 949.98 借:银行存款 1507.77
老师,参保金的上年在职职工人数怎么填
我们公司帮员工买的社保是单建的,单位负担949.98,个人负担417.8,其有一个员工买的是统筹的,公司负担1034.82,个人负担472.95。公司要收回1034.82-949.98=84.84差额。会计应该怎么做账务处理??
老师,母公司投资子公司,母公司欠债,子公司需要一起清偿吗?
老师,小规模纳税人只有费用,和人员工资,没有收入,没有成本,每个月我们一个海外银行给我们基本户打一部分钱,这样弄,回引起来s局查吗
老师,请问公司在建工程未及时转固问题整改方案具体有哪些,谢谢
我们公司现在还没开对公账户,开普票可以走现金吗?
可以走现金处理。收现金平账