你好,你要是录入7月底的月末数那就可以直接做八月份的账
你好,老师,刚买的财务软件,如果从今年1月1号建账的话,先做八月份的账可以吗,拿期初录入改怎么录入
老师,请问一下,公司的账刚从带账会计哪里拿回来,我从1月开始用自己财务软件做账,录入的数据就是12月的期末数是吗?那些本期发生额什么的不用是吗
老师,1月购买的金蝶做账软件3505可以直接计入费用吗,如果不是要怎么做分录了
老师,你好,我们公司之前用一个财务软件,今年换了一个财务软件,那我从1月份开始录入期初数,期初余额就是去年的期末数,还需要填各个科目的本年借贷方累计数吗?
您好,老师!今年1、2月份都不是用财务软件做的账,现在3月份准备用金蝶软件做账,现在开始录入期初数,录期初数都要新增二级科目录明细吗?比如其实应收款明细下设押金、2月份的社保、住房公积金等!固定资产明细下要录入电脑、空调那些吗?
老师您好,个人给我公司提供空调安装劳务,公司已代扣个税,但个人不愿意代开发票给公司,那么公司承担风险是不能税前扣除,那有义务承担个人没有开票导致个人少交增值税的风险义吗? 2、安装空调,代开发票内容属于什么类的?要备注项目地址名称吗?
老师,企业所得税汇算清缴如果调整后要补缴税款,那怎么做分录,只申报表吗?和账套里的数也不一样,如何处理,谢谢
老师开了一个负数发票,又开了同样金额的证书发票怎么做账
老师,我们公司是华新水泥的经销商,每次客户需要水泥都是公司里面的车直接去厂里面拉 拉了,然后就直接送到对方工地,几乎没有到我们这边公司来。华新水泥有一个交货单直接交给客户,我们这边还需要办入库单出库单吗
商贸企业开发票,买进来是什么,卖出去就是什么,数量也要保持一致吗?如果不一致怎么吧?
个人所得税年度申报,工薪零收入
老师 你好 我想问下就是增值税的尾差,0.01元计什么科目
老师好,年底退了所得税,分录写借,所得税费用——负数,贷,应交税费应交所得税——负数,借,银存——正数,贷,应交所得税——正数,财务说这么写不对,我又红冲了,又重新写分录,借,银存,贷,应交所得税,借,应交所得税,贷,利润分配未分配利润,结果所以科目所得税费用结转到所以科目本年利润就减少23.24,和资产负债表的未分配利润减去年初的余额差了23.24,老师我的分录处理的不对吧
老师好,打算去一家承包食堂的公司上班,也就是餐饮,需要注意哪些事项
郭老师,请问一下我们送一批物资给群众,那很多人是老人家不会写字的,我们可以写了老人家按手印吗?然后我们拍个照发放物资的照片。
不能倒着做账是吗
建账日期是1.1号,期初如果录入上年12.31号的,那是不是只能从一月份往后做,不能从后面往前做?
对的,这个不能倒着做账
前面做的账成本比较乱。那期初能只录入银行余额,应收应付,可以吗,这样录入会不会影响后面做账
你好,可以的,不会影响后面做账的
按照科目余额表的余额来录入就行了
好的,谢谢老师
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