你好,就是这样做的哦
老师请问你,我们公司是4个人合股的,大老板占股52%其他三个小老板占16%,现在每个小老板都是业务员,他们欠了外面未收的应收款,现在不合作 了。这个应收款清账,由三个小老板自己去收钱,问题是他们要给大老板多少钱 怎么算 ,我算的对吗 大老板一共要收他们97786对吗 然后每个人97786/3?
*毛利小泰妹 09:45:42 老师 我们公司现在不做了,最后在结算 ,我们的情况是这样的有4个老板,各占比例是52 16 16 16 ,三个小股东他们也是公司业务员,现在在外面的应收款例如各是图上这样 *毛利小泰妹 09:46:09 现在大老板占52的要和他们清算,他们自己 在外面的欠款自己以后去结账 *毛利小泰妹 09:46:44 现在我们要结清,就是要每个人写欠条给对方,老师你看下,我涂颜色的 *毛利小泰妹 09:46:50 是不是这样做 老师 我们公司现在不做了,最后在结算 ,我们的情况是这样的有4个老板,各占比例是52 16 16 16 ,三个小股东他们也是公司业务员,现在在外面的应收款例如各是图上这样 现在大老板占52的要和他们清算,他们自己 在外面的欠款自己以后去结账 现在我们要结清,就是要每个人写欠条给对方,老师你看下,我涂颜色的 是不是这样做
老师,就是我们公司是有三个公司,他一个是一般纳税人,一个小规模,一个是个体户。他个体户跟小规模的,最主要就是说是用来开票给一个公司,给那个一般纳税人的,最主要就是说有时候是降低他的那个利润,像这样我们只是也是说是开发票,那现在不是好多都是老板都说自己开几个公司,最主要就是说那些钱转来转去,然后好做发票那些的,那就等于说是是开发票嘛,对吧,他也没有正式的业务往来呀,他只是为了帮帮他开票,想这种情况下应该怎么处理,公司希望少交点税
老师,合作伙伴有项目挂在我们公司做,客户付款到我们公司后,我们支付合作伙伴佣金(业务提成)。具体操作是,合作伙伴给我们公司开发票,我们公司对公转账给他们。 现在我们公司有位副总说,项目没有结束客户付款到我们公司,不可以支付对应的业务提成(以前的操作是回多少款,就按约定好的比例支付业务提成),要等到项目全款收完后才可以支付提成。如果合作伙伴急等钱用就让对方写借条,作为借款支付给个人。 现在有两个疑问:1、有的合作伙伴在提供借条的同时,也提供了发票+对应的名义合同,这些发票+合同怎么处理?2、如果合作伙伴只提供借条,我们先挂其他应收账款,待到合同款全部收清后,再清掉借款,让对方开票。这种情况下是不是必须先让合作伙伴将前期借款转回(这账面做借款收回),然后再依据发票付款?
老师您好,我去年毕业做的内账会计,今年我重新找了个会计的工作,是一家零售行业,老会计跟我交接不清爽就走了,然后老会计说公司没有外账(让我们自己看着办,和老板商量),(①然后公司基户转款给老板个人的款项特别多,老会计是计入到内账管理费用——老板的科目里面…②公司开票也是存在一些问题和隐患……③坐支现金的情况也是很多……)现在我不知道该怎么办自己经验各方面也还欠缺?内账也是乱的不行,财务系统登账也是不连续,乱的一塌糊涂,每月余额都对不上…我现在不知道还有没有必要继续留在这个公司呆下去,我怕风险太大了……
1、某公司于2025年1月1日购入A公司股票10万股作为交易性金融资产,每股价格为10元(包含已宣告但尚未发放的现金股利0.5元/股),另支付交易费用5,000元。2025年3月31日,该股票公允价值上升至每股12元。2025年6月30日,公司收到上述现金股利。2025年7月1日,公司将所持A公司股票全部售出,每股售价为13元,款项已存入银行账户。要求编制该公司2025年1月1日购入A公司股票时的会计分录。编制2025年3月31日确认公允价值变动损益的会计分录。编制2025年6月30日收到现金股利时的会计分录。编制2025年7月1日出售A公司股票时的会计分录,并计算投资收益。2、某公司于2025年1月1日购入C公司股票10万股作为交易性金融资产,每股价格为20元(其中包含已宣告但尚未发放的现金股利每股1元),另支付相关交易费用4,000元。以下是公司在2025年内发生的与该交易性金融资产相关的业务:2025年1月1日,购入C公司股票。2025年3月31日,该股票的公允价值上升至每股22元。2025年6月30日,收到上述现金股利。2025年9月30日,该股票的公允价值下降至每股21元。
老师,云星空企业版,设置下推的入库单如何删除
请问费用占比怎样算?毛利率怎样算?
老师好,房租摊销只摊销了一半,搬家了 那这个摊销怎么处理
老师,这个法条,如果,我取得的是非经营收入,我申报的时候是按照一般纳税人的税率去缴纳增值税,那这样我小规模期间取得的进项能否抵扣
职工教育经费为什么不按标准扣除?实际11。标准43.2不也没超限额嘛
张三给我转1万块钱,写手机时候按照张三要求写给了李四 ,这种情况下 谁能拿着凭着找我 张三拿着转账记录 李四拿着收据
老师为什么员工的工资直接能扣除,劳务工资需要代开发票呢
第5问,借款利息不需要调整吗?老师
老师,设置了下推的生成采购发票的,入库单如何删除
是要这样每个人欠款里再分的对吗
嗯,就是这样计算的
老师,我同事说要把所有应收款加起来这样算,不对的吧,他们每个人欠款是不同的
最好是每个人的分开了
那还是按我的算对的吧,他们应收款差的很多
嗯,按照你算的来就行了