你好,就是这样做的哦

老师请问你,我们公司是4个人合股的,大老板占股52%其他三个小老板占16%,现在每个小老板都是业务员,他们欠了外面未收的应收款,现在不合作 了。这个应收款清账,由三个小老板自己去收钱,问题是他们要给大老板多少钱 怎么算 ,我算的对吗 大老板一共要收他们97786对吗 然后每个人97786/3?
*毛利小泰妹 09:45:42 老师 我们公司现在不做了,最后在结算 ,我们的情况是这样的有4个老板,各占比例是52 16 16 16 ,三个小股东他们也是公司业务员,现在在外面的应收款例如各是图上这样 *毛利小泰妹 09:46:09 现在大老板占52的要和他们清算,他们自己 在外面的欠款自己以后去结账 *毛利小泰妹 09:46:44 现在我们要结清,就是要每个人写欠条给对方,老师你看下,我涂颜色的 *毛利小泰妹 09:46:50 是不是这样做 老师 我们公司现在不做了,最后在结算 ,我们的情况是这样的有4个老板,各占比例是52 16 16 16 ,三个小股东他们也是公司业务员,现在在外面的应收款例如各是图上这样 现在大老板占52的要和他们清算,他们自己 在外面的欠款自己以后去结账 现在我们要结清,就是要每个人写欠条给对方,老师你看下,我涂颜色的 是不是这样做
老师,就是我们公司是有三个公司,他一个是一般纳税人,一个小规模,一个是个体户。他个体户跟小规模的,最主要就是说是用来开票给一个公司,给那个一般纳税人的,最主要就是说有时候是降低他的那个利润,像这样我们只是也是说是开发票,那现在不是好多都是老板都说自己开几个公司,最主要就是说那些钱转来转去,然后好做发票那些的,那就等于说是是开发票嘛,对吧,他也没有正式的业务往来呀,他只是为了帮帮他开票,想这种情况下应该怎么处理,公司希望少交点税
老师,合作伙伴有项目挂在我们公司做,客户付款到我们公司后,我们支付合作伙伴佣金(业务提成)。具体操作是,合作伙伴给我们公司开发票,我们公司对公转账给他们。 现在我们公司有位副总说,项目没有结束客户付款到我们公司,不可以支付对应的业务提成(以前的操作是回多少款,就按约定好的比例支付业务提成),要等到项目全款收完后才可以支付提成。如果合作伙伴急等钱用就让对方写借条,作为借款支付给个人。 现在有两个疑问:1、有的合作伙伴在提供借条的同时,也提供了发票+对应的名义合同,这些发票+合同怎么处理?2、如果合作伙伴只提供借条,我们先挂其他应收账款,待到合同款全部收清后,再清掉借款,让对方开票。这种情况下是不是必须先让合作伙伴将前期借款转回(这账面做借款收回),然后再依据发票付款?
老师您好,我去年毕业做的内账会计,今年我重新找了个会计的工作,是一家零售行业,老会计跟我交接不清爽就走了,然后老会计说公司没有外账(让我们自己看着办,和老板商量),(①然后公司基户转款给老板个人的款项特别多,老会计是计入到内账管理费用——老板的科目里面…②公司开票也是存在一些问题和隐患……③坐支现金的情况也是很多……)现在我不知道该怎么办自己经验各方面也还欠缺?内账也是乱的不行,财务系统登账也是不连续,乱的一塌糊涂,每月余额都对不上…我现在不知道还有没有必要继续留在这个公司呆下去,我怕风险太大了……
老师,税务稽查补缴2023,2024的增值税等怎么做分录,要调整历年的吗
老师 我们买的货架有11个 一个单价300多 合计2600多 这个要入固定资产吗 老师
老师请问有总分公司,请问申报财务报表的时候是按合并抵消后的数据申报还是按总分公司合计数申报呢
老师 我们买的国家有11个 一个单价300多 合计2600多 这个要入固定资产吗
老师您好,收到银行给我公司开具的6的短信手续费的发票可以抵扣不
管理费用和其他应收款分录怎么做
我们和A公司签订了服务协议,由于A公司才注册还没开户,能不能由B公司打款
贷款发放存入怎么做分录
老师您好!我们给甲公司付款,乙公司和我们签合同?这样合理吗? 然后甲公司给我们出具发票,
老师什么情况下一家供应商只能开1个点的专票?为啥不能开3个点的专票。请老师详细说一下。
是要这样每个人欠款里再分的对吗
嗯,就是这样计算的
老师,我同事说要把所有应收款加起来这样算,不对的吧,他们每个人欠款是不同的
最好是每个人的分开了
那还是按我的算对的吧,他们应收款差的很多
嗯,按照你算的来就行了