你好,那就是不含税额乘以9%
老师你好,麻烦帮我看一下,对方给我们优惠后含税价格是4580,现在要额外收9个点的税,这个要怎么算
老师,请问一下对方开13个点的专票,我司只要支付10%的税点,因为当时老板谈的是不含税价格,现在对方说开给我们1%的专票,也不收我们税点了,麻烦帮我看看我们亏了多少?
郭老师,麻烦再帮我理一下,发生不含税运输费是14200,就是对方少收我们两个点的税费,本来是收9个点,现在收7个点,帮我计算一下税费是多少,一共应该给对方多少钱?还是没有搞明白
老师打车出去为公司办事,还有我公司的电脑重装系统,这两个费用应该入在哪一个科目比较合适呀?还有明细科目
A公司欠B公司10万货款,双方债务重组,A还B8万的货物用以抵债,此时双方该如何做账务及税务处理。增值税处理老师讲的比较含糊,没太懂
老师,应交税费——应交增值税——进项税额账面金额小于电子税务局里面留抵税额了,从我入职的时候账就一直都是乱的找不到出处怎么处理
这个季度申报企业所得税不是需要填写“已计入成本的职工薪酬”和“实际支付给职工的应付职工薪酬”吗?这是我公司应付职工薪酬的明细科目,这些明细科目所有金额都要填写在已计入成本的职工薪酬里吗?
老师我想问一下,母婴用品我应该进实操课的什么类型看
跨区域涉税事项,每个地方都要交个税,企业所得税吗
老师,社保断交怎么才能领取失业金
老师,请问我们公司地面硬化,对方给我们开的工程款5万,我们计入什么科目比较合适?
公司有几个业务析块,老板要求分开做账,银行账户也是分开的,这样的话用系统软件也要分开建账套做还是一起做,哪个方案更好,请有经验的老师分析下,谢谢
在产品计入哪个科目下
老师,含税金额是4580,对方给我们开6个点的专票,税额是259,额外要再付412给他们。 如果开1个点的专票,税额是45,额外再给他们付184。我们进项可以抵扣,算下来这两个那个划算
你好,第二个就可以的